一、皇冠足球比分工业和信息化管理办公室概况
(一)主要职责
皇冠足球比分工业和信息化管理办公室,主要职责是:
(1)负责全县工业企业、中小企业的宏观管理、指导、协调和服务,研究制定全县工业企业、中小企业和非公有制经济发展政策、发展思路和发展规划;掌握全县工业企业、中小企业和非公有制经济运行状况,综合分析经济运行态势,研究制定全县工业企业、中小企业投资规划、企业技术改造规划,对产品结构实施调整。
(2)负责全县工业和信息化管理工作,监测、统计、分析工业经济、中小企业运行情况,拟订发展预期的调控目标和措施以及信息采集、分类、发布等工作,为政府、企业和社会提供相关的信息服务。负责在建企业类项目情况统计和跟踪管理;组织推动产学研结合及新产品技术工艺推广。
(3)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见,按照县政府规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(4)指导工业企业、中小企业推进技术创新、创建著名商标、名牌产品,指导工业企业、中小企业进行资源综合利用、开展清洁生产工作;组织对固定资产投资项目合理用能的评估和审查工作。
(5)负责提出全县新型工业化发展战略和政策,协调新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(6)负责全县新建工业项目和具有一定规模企业的生产、经营、技改、扩建工作。加快企业技术改造步伐,促进企业产品升级换代,提高产品的附加值和科技含量,增强市场竞争力,不断壮大全县工业实力和总量。
(7)负责全县国有企业的资产监督管理和国有工业企业的改制工作,按照国家有关政策规定,对停产、半停产企业,采取出售、租赁、兼并、联合、破产等多种形式进行改制,达到整合资源、恢复生产、提高效益的目的。
(8)指导全县工业企业、中小企业加强安全生产管理,参与协调处理重大安全事故。承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
(二)决算单位构成
2014年皇冠足球比分工业和信息化管理办公室决算单位构成为:
工业和信息化管理办公室
二、皇冠足球比分工信办2014年度部门决算表
(一)收支决算总表。 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
91.94 |
一、基本支出 |
13 |
88.36 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
60.98 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
27.38 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
91.94 |
本年支出合计 |
21 |
88.36 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
0.02 |
年末结转和结余 |
23 |
3.61 |
收入总计 |
12 |
91.96 |
支出总计 |
24 |
91.96 |
注:本表反映皇冠足球比分工信办2014年度总收支和年末结转结余情况 |
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9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
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(二)公共预算财政拨款支出决算表。 |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
91.94 |
91.94 |
|
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215 |
资源勘探电力信息等事务 |
91.94 |
91.94 |
|
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21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
91.94 |
91.94 |
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2150803 |
机关服务 |
91.94 |
91.94 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 |
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|
单 位:万元 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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4.35 |
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4 |
4 |
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0.35 |
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补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计18批次,公务接待累计120人。
三、皇冠足球比分工信办2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计91.94万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入91.94万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0.02万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计88.36万元,包括:
(1)基本支出88.36