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机关工委2014年部门决算公开
 

 

一、     皇冠足球比分机关工委的概况

(一)主要职责

 县直机关工委是县委的派出机构,代表县委领导和加强县直机关党建工作,它的主要职责是:

1、按照县委关于县直机关党的建设的决定、意见和要求,制订县直机关党的建设规划和年度计划;分类指导县直各部门机关党组织及所属事企业单位党的建设工作,做好对党员的教育管理和监督。

 2、指导所属县直机关加强党组织建设,负责指导所属县直机关及所属事、企业单位党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定,负责所属县直部门内设机关的党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作;负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3、协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理,对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4、协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,进行党的路线、方针、政策和形势教育;指导县直机关党员的轮训工作;负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习。

6、指导县直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作,抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7、协助县委有关部门,领导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。按规定权限审议干部违反党纪的案件,负责审批县直机关及所属单位党员干部和党员违反党纪的处理。

8、协助县委有关部门开展精神文明创建活动,协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求按照管理范围进行考察推荐,由县委组织部审核上报。

9、领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

10、完成县委交办的其它工作任务。

(二)决算单位构成

2014皇冠足球比分直属机关工委决算单位构成为:中共皇冠足球比分直属机关工作委员会

二、皇冠足球比分机关工委2014年度部门决算表

(一)收支决算总表。

单位:万元

行次

决算数

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

54.97

一、基本支出

13

54.99

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

34.61

三、事业收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

16.29

四、经营收入

4

 

3、商品和服务支出

16

3.29

五、其他收入

5

 

4、其他资本性支出

17

0.80

 

6

 

二、项目支出

18

 

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

54.97

本年支出合计

21

54.99

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

0.04

年末结转和结余

23

0.02

收入总计

12

55.01

支出总计

24

55.01

注:本表反映皇冠足球比分机关工委 2014年度总收支和年末结转结余情况

9=1+2+3+4+5)行;12=9+10+11)行;21=13+18+19+20);24=21+22+23

           

 

(二)公共预算财政拨款支出决算表。

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

54.99

54.99

 

20131

一般公共服务

54.99

54.99

 

2013101

行政运行

54.99

54.19

 

2013102

一般行政管理事务

0.80

0.80

 

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。

 

 

 

位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1.33

 

1.16

1.16

 

0.17

                     

补充资料:

1.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计4批次,公务接待累计23人。

  三、皇冠足球比分机关工委 2014年度部门决算说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况。

  1.收入总计55.01万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入54.97万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)上年结转和结余0.04万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 2.支出总计55.01万元,包括:

  (1)基本支出54.99万元,主要是为保障县直机关工委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出34.61万元,对个人和家庭的补助支出16.29万元,商品和服务支出3.29万元,其他资本性支出0.80万元。

2)年末结转和结余0.02万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2014年公共预算财政拨款支出54.99万元,其中:基本支出54.99万元。具体支出构成是:一般公共服务