一、皇冠足球比分委政法委概况
(一)主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。
2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
3、检查政法部门公正廉洁执法情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。
5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。
6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。
9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
(二)决算单位构成
2014年皇冠足球比分委政法委决算单位构成为:皇冠足球比分委政法委 机关本级。
二、皇冠足球比分委政法委2014年度部门决算表
(一)收支决算总表。 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 159.19 |
支 出159.19 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
159.19 |
一、基本支出 |
13 |
159.19 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
55.89 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
23.19 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
80.11 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
159.19 |
本年支出合计 |
21 |
159.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
0.69 |
年末结转和结余 |
23 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
12 |
159.88 |
支出总计 |
24 |
159.88 |
注:本表反映皇冠足球比分委政法委2014年度总收支和年末结转结余情况 |
|||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
|||||
(二)公共预算财政拨款支出决算表。 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
合 计 |
159.19 |
159.19 |
|
|||||||
201 |
一般公共服务 |
159.19 |
159.19 |
|
||||||
201031 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
159.19 |
159.19 |
|
||||||
20103101 |
行政运行 |
159.19 |
159.19 |
|
||||||
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 |
||||||||||
|
|
|
单 位:万元 |
|||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||||
10.11 |
|
8.97 |
8.97 |
|
1.14 |
|||||
补充资料:
1.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计15批次,公务接待累计52人。
三、皇冠足球比分委政法委2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计159.88万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入159.19万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0.69万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计159.88万元,包括:
(1)基本支出159.19万元,主要是为保障县委政法委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出55.89万元,对个人和家庭的补助支出23.19万元,商品和服务支出80.11万元。
(2)年末结转和结余0.69万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年公共预算财政拨款支出159.19万元,其中:基本支出