一、部门主要职责:
1、领导全县共青团工作。
2、负责全县少先队工作委员会日常性工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。
3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年事务,参与民主管理和民主监督,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
4、组织全县团员青年在建设有中国特色社会主义进程中发挥主力军和突击队的作用,完成团中央提出的“双跨”工程的各项任务,完成县委、县政府和团市委部署安排的以青少年为主体的各项工作任务。
5、参与全县青少年法规教育实施、监督等工作,负责实施全县未成年人保护法的日常工作。
6、调查青年的思想动态和青年工作情况,研讨青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为县委、县政府及上级团组织提供决策依据。
7、负责全县团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团的干部。
8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰和推荐优秀青年上岗、成才、成长,为党组织输送后备力量。
9、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作。
10、负责组织、指导各级各类团组织办好团属企事业,搞好青少年发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
二、2015年主要工作任务:
1、抓好青少年思想道德建设。大力推进青少年思想教育工作,利用清明节、“五四”、建队日、国庆等节庆日,谋划开展好丰富多彩的团队活动。
2、开展“保护母亲河”行动,积极参与“创建国家卫生县城”、“创建省级文明县城”和“省级生态县城”活动;深入开展青年文明号创建活动;继续加大希望工程实施力度;大力开展青年创业就业培训工作。
3、深入实施“大学生志愿服务西部计划”项目,做好西部计划志愿者的管理、服务工作;加大青年志愿者队伍建设和服务力度,积极拓宽志愿服务领域。
4、加强共青团组织和团干部微博、微信平台建设,广泛实施“青年好声音”系列网络文化行动,积极构建清朗网络空间。
5、贯彻落实“两法两办法”,做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作,认真实施青少年维权工程。
6、加强基层团组织建设。坚持党建带团建,加大两新组织团建,规范县直机关团建,推进基层团建创新;加强“推优入党”工作;加强团建示范点建设,切实加强团干部作风建设。
7、完成“双包双促”脱贫攻坚年度工作计划。
8、完成创国卫年度目标任务。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
共青团皇冠足球比分委 |
行政 |
全额 |
5 |
2 |
3 |
|
合 计 |
|
|
5 |
2 |
3 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数5人,实有5人,其中行政编制2人,实有2人;事业编制3人,实有3人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年12月底在册人数测算填报,2015年人员经费支出测算为22.81万元。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2015年日常公用经费测算为2.5万元。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。项目支出总计16.7万元,具体包括:
1、西部计划志愿者专项经费2万元;
2、青年创业就业工程专项经费2万元;
3、少先队工作经费1.7万元;
4、镇团委工作经费8万元;
5、预防青少年违法犯罪工作经费1万元;
6、“五四”活动经费2万。
(四)2015年收支情况
2015年收入预算总计42.01万元,其中公共预算拨款42.01万元。
2015年支出预算总计42.01万元,其中:工资福利支出22.81万元,商品和服务支出2.5万元;项目支出16.7万元。
共青团皇冠足球比分委2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款 |
42.01 |
一、基本支出 |
25.31 |
二、政府性基金拨款 |
|
1.工资福利支出 |
22.81 |
三、事业收入 |
|
2.对个人和家庭的补助支出 |
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
|
3.日常公用经费 |
2.5 |
其他事业收入 |
|
二、项目支出 |
16.7 |
四、上级补助收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
42.01 |
本年支出合计 |
42.01 |
共青团皇冠足球比分委2015年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
支出功能分类 |
预 算 数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
42.01 |
25.31 |
16.7 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.01 |
25.31 |
16.7 |
20129 |
群众团体事务 |
42.01 |
25.31 |
16.7 |
2012901 |
行政运行 |
42.01 |
25.31 |
16.7 |
(按经济分类科目分) |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
42.01 |
25.31 |
16.7 |
301 |
工资福利支出 |
22.81 |
22.81 |
|
30101 |
基本工资 |
6.97 |
6.97 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.74 |
15.74 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
|