一、部门主要职责
(一)宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策; 参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。
(二)研究拟定供销社企业改革的措施;负责供销社企业资产运行监督工作;指导供销社企业建立现代企业管理制度。
(三)负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作;组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营;负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。
(四)管理运营本级社有资产,对基层企业单位行使出资人的职能;负责全县基层供销社社有资产的管理工作。
(五)负责供销系统发展专业合作社和消费合作社;参与推动农业化产业化经营,发展“绿色产业”,农副产品促销;负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作,推进社会主义新农村建设,促进城乡经济交流发展,开拓城乡市场。
(六)指导全县基层供销合作社的组织建设,协调社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。
(七)负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。
(八)根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。
(九)承办县政府交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务
全系统实现商品总购进较2014年增长20%以上,其中农副产品购进较2014年增长20%以上;商品总销售较2014年增长20%以上;实现利润较2014年增长25%以上;为农民推销各种农副产品较2014年增长18%以上。围绕上述目标任务抓好综合改革试点,创新管理体制机制;抓好城乡流通工作,完善“新网工程”体系;抓好基层组织建设,完善为农服务载体;抓好农产品促销工作,实施“品牌创建”工程;抓好社有企业监管,增强系统发展后劲;加强系统党的建设、精神文明建设和廉洁自律工作,确保各项任务全面完成。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
皇冠足球比分供销合作社 |
参公事业 |
全额 |
13 |
|
13 |
|
合 计 |
|
|
13 |
|
13 |
四、2015年收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、社会化管理、离岗人员,不包括临时人员。总编制数 13人,实有16人,其中:事业编制 13人,实有 16人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年12月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务结合2014年支出需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2015年收支情况
2015年收入预算总计 124.99 万元,其中:公共预算拨款 124.99万元。
2015年支出预算总计124.99 万元,其中:工资福利支出77.48万元,商品和服务支出6.5 万元,对个人和家庭的补助支出24.01万元;项目支出 17万元。
皇冠足球比分供销合作社2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款 |
112.99 |
一、基本支出 |
107.99 |
二、政府性基金拨款 |
|
1.工资福利支出 |
77.48 |
三、事业收入 |
|
2.对个人和家庭的补助支出 |
24.01 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
|
3.日常公用经费 |
6.5 |
国有资产有偿使用收入 |
12 |
二、项目支出 |
17 |
四、上级补助收入 |
|
其中:公共预算 |
5 |
五、事业单位经营收入 |
|
非税收入安排 |
12 |
六、其他收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
本年收入合计 |
124.99 |
本年支出合计 |
124.99 |
皇冠足球比分供销合作社2015年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
支出功能分类 |
预 算 数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
124.99 |
107.99 |
17 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
119.99 |
107.99 |
12 |
2160217 |
市场监测与信息管理 |
5 |
|
5 |
皇冠足球比分2015年公共预算拨款支出明细表(按经济分类科目分) |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
77.48 |
77.48 |
|
30101 |
基本工资 |
24.29 |
24.29 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.19 |
53.19 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|