一、部门主要职责
1、根据上级党委宣传部和县委的安排部署,制定全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设中心服务,为改革、发展和稳定的大局服务。
2、指导全县各级宣传思想工作和县直宣传文化系统各单位的工作,协调全县宣传工作的步调。
3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全县文化、广播电影电视、新闻出版、文物工作。
6、组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合县委组织部做好党员教育工作。
7、安排部署全县精神文明建设工作,指导协调群众性精神文明创建活动。
8、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好境外来我县记者采访接待工作,组织实施新闻发布,归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作及网络宣传、监测管理工作。
9、指导、协调文联和有关新闻出版、文化艺术等专业性群众团体的工作。
10、协助组织部门了解、考察县直宣传文化系统各部门副科级以上领导干部,并提出任免意见;审批县直宣传系统司站
级干部和重要舆论岗位的主要领导,对各镇党委宣传干部的调配提出意见。制定对各镇党委宣传干部和县直宣传系统司站级以上干部的培训规划,并组织实施。
11、联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全县新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评定工作。
12、完成县委和市委宣传部交办的其它工作任务。
二、2015年主要工作任务
1、加强理论武装工作。抓好党的十八届四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神的宣传培训,加强各级党委(党组)中心学习组理论学习,深化学习型党组织示范点创建和“书香丹凤·全民阅读”活动,继续办好“丹凤大讲堂”、“社区大讲堂”。
2、抓好新闻宣传和舆论引导工作。加强与中省市主流媒体沟通,做好主流媒体记者来丹采风及各媒体记者来丹采访接待工作。策划抓好重大活动、节点的对外宣传,在陕西日报、商洛日报、商洛电视台等媒体搞好专版专题报道。支持办好县广播电视台和丹凤宣传网。开展“走转改”活动,组织通讯员深入一线采访。加强对全县新闻发言人和通讯员的培训,完善新闻报道奖励制度。
3、开辟新媒体阵地,加强网络舆情监管。配备必要的设备和技术人员,建设网络管控平台,抓好网络舆情监测处置。加强网络评论员队伍建设,抓好网上舆论引导,建立奖惩激励机制。抓好手机短信平台和政务微博建设,与新华社合作共建“党政客户端”。
4、不断提升全县精神文明建设水平。策划主题实践教育活动,推动社会主义核心价值观进机关、进企业、进农村、进社区、进学校。抓好社区志愿服务工作站建设,推动志愿服务制度化。推行“四德榜”和“红黑榜”制度,办好“道德讲堂”,加强“四德”教育。开展“丹凤好人”评选推荐及道德模范巡讲活动,评选表彰全县第三届道德模范,多渠道宣传凡人善举和道德模范的先进事迹。围绕省级文明县城创建目标,开展群众性精神文明创建活动,健全激励机制,提升创建水平。推进未成年人思想道德建设,抓好乡村少年宫建设。
5、加强文化建设。推进先进文化“五进”活动。实施文化项目和精品创作工程。挖掘商於古道文化,推进文化与旅游融合。组织文艺家协会采风,鼓励和带动文艺爱好者创作出更多文化精品。完善公共文化服务设施建设,实施公共文化服务设施向社会免费开放。加强“扫黄打非”工作。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
皇冠足球比分委宣传部 |
行政 |
全额 |
15 |
7 |
8 |
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数15人,实有14人,其中行政编制7人,实有8人;事业编制8人,实有6人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年12月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2015年收支情况
2015年收入预算总计318.96万元,其中公共预算拨款318.96万元。
2015年支出预算总计318.96万元,其中:工资福利支出 64.46万元,商品和服务支出12.9万元,对个人和家庭的补助支出8.6万元;项目支出233万元。
皇冠足球比分委宣传部2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款 |
318.96 |
一、基本支出 |
85.96 |
二、政府性基金拨款 |
|
1.工资福利支出 |
64.46 |
三、事业收入 |
0 |
2.对个人和家庭的补助支出 |
8.6 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
|
3.日常公用经费 |
12.9 |
其他事业收入 |
|
二、项目支出 |
233 |
四、上级补助收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
0 |
五、事业单位经营收入 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
318.96 |
本年支出合计 |
318.96 |
皇冠足球比分委宣传部2015年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
支出功能分类 |
预 算 数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
318.96 |
85.96 |
233 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
318.96 |
85.96 |
233 |
20133 |
宣传事务 |
318.96 |
85.96 |
233 |
2013301 |
行政运行 |
318.96 |
85.96 |
233 |
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
318.96 |
85.96 |
233 |
301 |
工资福利支出 |
64.46 |
64.46 |
|
30101 |
基本工资 |
18.8 |
18.8 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.24 |
44.24 |
|
30103 |
奖金 |
1.6 |
1.6 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |