一、皇冠足球比分旅游开发局概况
(一)皇冠足球比分旅游开发局主要职责:1、贯彻执行中、省、市旅游业的方针、政策和法律、法规,拟定全县旅游业发展战略、规划和年度计划,并组织实施;指导乡镇旅游工作。2、制定全县的旅游市场开发战略并组织实施;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动。3、组织全县旅游资源的普查、保护和开发工作;指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路和旅游产品的规划开发工作,引导休闲度假。4、负责全县旅游项目的策划、申报工作;负责旅游项目资金的管理、使用工作;参与旅游项目的对外招商工作。5、监测全县旅游经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作;协调指导假日旅游、红色旅游和文物旅游工作;负责收集、编纂旅游志和旅游大事记工作。6、承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游景区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全县旅游安全的综合协调和监督管理工作,组织实施旅游应急救援工作;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作。7、负责依法管理本县境内经营国内旅游业务的旅行社和旅游从业人员工作。8、制定全县旅游人才规划并组织实施;指导旅游培训工作;组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准考试。9、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成
2013年皇冠足球比分旅游开发局决算单位构成为:皇冠足球比分旅游开发局
二、皇冠足球比分旅游开发局 2013年度部门决算表
(一)收支决算总表。 |
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单位:万元 |
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收 入 433.15 |
支 出 433.15 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
433.15 |
一、基本支出 |
13 |
192.15 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
48.17 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
143.98 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
241.00 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
433.15 |
本年支出合计 |
21 |
433.15 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
0.02 |
年末结转和结余 |
23 |
0.02 |
收入总计 |
12 |
433.17 |
支出总计 |
24 |
433.17 |
注:本表反映皇冠足球比分旅游开发局 2013年度总收支和年末结转结余情况 |
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9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
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(二)公共预算财政拨款支出决算表。 |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
433.15 |
192.15 |
241.00 |
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216 |
商业服务业等事务 |
433.15 |
192.15 |
241.00 |
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21605 |
旅游业管理与服务支出 |
433.15 |
192.15 |
241.00 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 |
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单 位:万元 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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6.64 |
0 |
3.83 |
3.83 |
0 |
2.81 |
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补充资料:
1.因公出国(境)情况:本单位因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2009年度本单位购置公务用车1辆;2013年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计70批次(含外事接待0批次),公务接待累计420人(含外事接待0人)。
三、皇冠足球比分旅游开发局2013年度部门决算说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计433.17万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入433.15万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0.02万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计433.17万元,包括:
(1)基本支出192.15万元,其中:旅游行业业务管理支出192.15万元。
(2)项目支出241万元,其中:用于旅游宣传费用241万元。
(3)年末结转和结余0.02万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年公共预算财政拨款支出433.15万元,其中:基本支出192.15万元(旅游行业业务管理支出),项目支出241万元(旅游宣传费用)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.64万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费3.83万元,公务接待费2.81万元。
1.公务用车购置及运行维护费3.83万元,主要用于:机关公务用车日常加油、维修等。
2.公务接待费2.81万元,主要用于:旅游产业投资者和上级检查验收等接待。