一、皇冠足球比分人大常委会办公室概况
皇冠足球比分人大常委会办公室,主要职责是:
(一)主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对本级人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,其主要职责是:保证宪法、法律、行政法规在全县的遵守和执行;领导或者主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对皇冠足球比分国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免、罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
县人大常委会机关的主要职责,是为县人民代表大会、县人大常委会和县人大常委会主任会议行政职权服务。
(二)决算单位构成
2013年皇冠足球比分人大常委会办公室决算单位构成为:人大常委会办公室。
二、皇冠足球比分人大常委会办公室 2013年度部门决算表
(一)收支决算总表。 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
565.31 |
一、基本支出 |
13 |
563.81 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
192.91 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
157.57 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
213.33 |
本年收入合计 |
9 |
565.31 |
本年支出合计 |
21 |
563.81 |
上年结转和结余 |
11 |
0.29 |
年末结转和结余 |
23 |
1.79 |
收入总计 |
12 |
565.60 |
支出总计 |
24 |
565.60 |
注:本表反映皇冠足球比分人大常委会办公室 2013年度总收支和年末结转结余情况 |
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9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
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(二)公共预算财政拨款支出决算表。 |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
|
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201 |
一般公共服务 |
563.81 |
563.81 |
|
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20101 |
人大事务 |
563.81 |
563.81 |
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2010101 |
行政运行 |
475.72 |
475.72 |
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||||||
2010104 |
人大会议 |
45 |
45 |
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2010108 |
代表工作 |
43.1 |
43.1 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 |
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单 位:万元 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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37.9 |
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32.01 |
32.01 |
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5.89 |
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补充资料:
1.公务用车购置及保有情况,2013年本单位购置公务用车0辆:年末公务用车保有量6辆。
2.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计102批次,公务接待累计598人
三、皇冠足球比分人大常委会办公室2013年度部门决算说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计565.60元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入565.31万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0.29万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计563.81万元,包括:
(1)基本支出563.81万元,主要是为保障人大常委会办公室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出192.91万元,对个人和家庭的补助支出157.57万元,商品和服务支出213.33万元。
(2)年末结转和结余1.79万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年公共预算财政拨款支出563.81万元,其中:基本支出563.81万元。具体支出构成是:一般公共服务563.81万元;行政运行475.72万元,人大会议45万元,代表工作43.1万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37.9万元,其中,公务用车购置及运行维护费32.01万元,公务接待费5.89万元。
1.公务用车购置及运行维护费32.01万元,主要用于人大领导及委办、委员们的调研下乡,组织各类活动的公务用车发生的燃油费、维修费、停车费、过境费、车辆保险费等项支出。
2.公务接待费5.89万元,主要用于上级部门来丹调研、考察期间的食宿费用。