皇冠足球比分2015年部门决算公开情况说明
一、皇冠足球比分交通运输局概况
(一)主要职责
皇冠足球比分交通运输局,主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展规划,研究起草相关规范性文件,负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。
(二)组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并组织实施;参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。
(三)承担全县道路、城市客运、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责城乡客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。
(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞及危险品运输监督管理等工作;负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;参与相关事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向;县级财政性资金安排意见;按照规定申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;组织实施公路、水路建设项目。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。
(七)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路路网运行监测和协调,负责国防动员有关工作。
(八)负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)承办县政府交办的其他事项。
(二)2015年度主要工作任务及完成情况。
1.重要县乡公路建设:总投资13794万元,启动建设重要县乡公路(丹南经济主干线)棣花万湾经商山、丹江三桥至月日22.773公里,2015年度完成投资任务5000万元。。
2.桥梁建设: = 1 \* GB2⑴投资810万元,新建巩家湾丹江大桥1座206延米; = 2 \* GB2⑵投资200万元,新建武关惠家坪大桥1座79.08延米; = 3 \* GB2⑶投资800万元,新建竹林关镇州河北丹江大桥1座186延米。
3.县乡公路改建: = 1 \* GB2⑴投资2400万元,改建腰庄至峦庄大桥四级公路22公里; = 2 \* GB2⑵投资3760万元,建成商镇至中村四级公路32公里; = 3 \* GB2⑶投资4495万元,改建庾丹四级公路37.462公里。
4.农村公路提升: = 1 \* GB2⑴投资2860万元,实施通村公路完善工程33条220公里; = 2 \* GB2⑵投资760万元,实施丹牌等8条农村公路养护工程60公里; = 3 \* GB2⑶投资240万元,实施农村公路安保工程40公里。
5.危桥改造: = 1 \* GB2⑴投资340万元,完成改造加宽(加宽5.5米)张塬银花河大桥1座; = 2 \* GB2⑵投资245万元,完成竹林关镇古路河口桥危桥改造1座72延米; = 3 \* GB2⑶投资95万元,完成丹牌公路狮子坪上桥危桥改造1座35延米; = 4 \* GB2⑷投资115万元,完成丹牌公路狮子坪下桥危桥改造1座39延米。
在完成以上工作的同时,深入开展“三项活动”,进一步加强全县农村公路养护管理;加强道路运输市场监管,科学有序发展农村客运,加快城乡一体化进程;加大交通运输行政执法力度;全力维护行业安全稳定,为全县人民安全出行和经济社会发展提供良好的交通运输保障。
(三)决算单位构成:
2015年皇冠足球比分交通运输局决算单位构成为:皇冠足球比分交通运输局、皇冠足球比分农村公路管理局、皇冠足球比分道路运输管理所、皇冠足球比分交通建设工程质量监督站。
二、皇冠足球比分交通运输局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计2786.54万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1286.42万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金1500万元,为棣花至月日经济主干线征地款。
(3)上年结转0.12万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计2786.54万元,包括:
(1)基本支出627.67万元,主要是为保障交通局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出151.76万元,对个人和家庭的补助支出45.7万元,商品和服务支出430.21万元。
(2)项目支出2158.79万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括上运石森林公园公路工作经费200万元,棣花文化旅游开发区道路160万元,农村公路养护工作经费298.79万元,棣花至月日经济主干线公路改建征地款1500万元。
(3)年末结转和结余0.07万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年公共预算财政拨款支出1286.47万元,其中:基本支出627.67万元,项目支出658.79万元。具体支出构成是:社会保障和就业支出45.58万元;农林水支出200万元;交通运输支出1040.88。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
1、租用县租车平台车辆费用11.484万元,为车改后6月总计租车费用,用于单位公共事务出行。
5.培训费支出0.036万元,主要是财务人员培训支出。
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