一、部门主要职责
根据丹政办发[2010]167号、丹编办发[2010]66号及丹编发[2011]21号文件精神,县扶贫开发局为县政府的工作部门,内设办公室、资金计划股、基本建设股、产业信贷股、信息股、脱贫攻坚股等6个股室,下设皇冠足球比分扶贫经济合作社和皇冠足球比分陕南移民搬迁安置工作办公室。其主要工作职责如下:
(一)县扶贫开发局主要职责:1.贯彻落实中省扶贫开发方针、政策和管理制度,制定全县配套政策措施和管理细则;2.开展调查研究,编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导乡镇扶贫开发工作;3.负责全县扶贫开发项目的考察、立项、申报和项目计划的下达、实施、管理工作;4.负责全县扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作;5.负责全县低收入人口实用技术培训和“雨露计划”培训工作,组织推广先进实用技术;6.负责中省市有关部门在丹联县包村扶贫的联络、协调、接待、服务作。组织协调县级各部门联系包村和社会各界参与扶贫开发工作7.负责全县扶贫开发的统计与监测工作;8.编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题;9.负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目;10.承办县政府交办的其它事项。
(二)县扶贫经济合作社主要职责:1.负责小额信贷扶贫资金的计划和管理工作,督促资金投放,考核资金到位情况,组织开展监督检查;2.负责信贷扶贫产业项目、财政扶贫增收项目的组织实施;3.负责扶持扶贫龙头企业项目贷款的申报工作;负责互助资金试点实施工作。
二、2017年主要的工作任务:
1.通过实施“五位一体”扶贫模式,多渠道增加农民收入,形成优势互补、相互支撑、互为配套的扶贫开发工作新格局,确保全县1.13万贫困人口稳定脱贫。
2.抓好市上确定的15个双包双促示范村和2015年确定的15个示范村建设任务,以点带面,保证全县82个贫困村工作整体推进。
3.做好10个村连片开发整村推进建设扫尾工作,确保通过省市验收。
4.投资1740万元对1580户实施易地扶贫搬迁,确保搬的出、稳得住、能致富。
5.县财政预算1000万元,用于壮大村级集体经济、产业发展、贫困保险补贴、脱贫攻坚等专项支出。
6.新发展互助资金协会7个,规范整顿提高40个。确保互助资金安全规范高效运作。
7.培育发展特色产业,抓好产业扶持政策的贯彻落实。新发展省级扶贫龙头企业2个,省级扶贫专业合作社2个;市级扶贫龙头企业3个,市级扶贫专业合作社3个,扶持扶贫专业合作社3个。
8.切实加强教育扶贫,继续抓好“雨露计划”改革试点项目,确保全县700名贫困家庭“两后生”都能受到职业教育,1000名贫困劳动力受到技能培训,200名贫困家庭大学生受到资助。
9.抓好电商扶贫试点村建设工作,培育5-10个贫困村开展电商创业。把贫困地区的农、林、土特产等通过网上销售带动贫困户发展产业。
10.抓好“10.17”扶贫日活动。①在丹凤电视台开展领导讲话纪念活动;②印发宣传资料,广泛宣传扶贫政策;③开展募捐活动资助贫困大学生及特困户就医。
三、部门基础情况
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
皇冠足球比分扶贫开发局 |
行政 |
全额 |
13 |
12 |
1 |
2 |
皇冠足球比分脱贫攻坚信息中心(原扶贫经济合作社) |
事业 |
全额 |
20 |
0 |
20 |
|
合 计 |
|
|
33 |
12 |
21 |
四、部门资产情况说明
部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产1496823.36元,其中:1、流动资产24603.36元;2、固定资产1472220元(其中土地、房屋及构筑物1472220元,设备 元);3、无形资产0元;4、长期投资0元;5、其他资产0元。
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、离岗人员,不包括临时人员,总编制数33人,实有34人,其中行政编制12人,实有18人,事业编制20人,实有16人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2016年10月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2017年收支情况
2017年收入预算总计1236.75万元,其中公共预算拨款1236.75万元。
2017年支出预算总计1236.75万元,其中:工资福利支出189.32万元,商品和服务支出8.8万元,对个人和家庭的补助支出8.63万元;项目支出1030万元。
六、其他情况说明(一)对比2016年预算总计375.99万元,净减139.24万元,主要原因移民办经费单列,其中:人员和公用经费支出206.75万元, 较上年减少104.24万元;专项业务经费支出30万元,较低上年减少35万元。
(二)机关运行经费财政拨款预算43.07万元,比2016减少33.43万元,下降43 %。
(三)2017年本单位未安排采购预算。
(四)2017年“三公”经费预算 3.59万元,较上年减1万元,下降21.7 %。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费 3万元,较上年减少0.5万元,下降14.2 %,主要原因是减少租车次数 。公务接待费0.59万元,较上年减少0.5万元,下降45.8 %,主要原因是 降低接待标准 。
(五)名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护他费用。