一、部门主要职责
(一)贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策;拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并组织实施。
(二)编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划组织实施。
(三)负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。
(四)按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。
(五)负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。
(六)负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。
(七)指导城镇(办)的管理工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务
一是稳步提升环卫管理水平。严格实行“定工作片区、定工作职责、定工作人员、定工作标准、定工作奖惩”的“五定”管理责任制,使环卫工人质量稳步提高。
二是加大城管执法工作力度。加强市容管理,清理“八乱”现象,依法拆除违法建筑,坚决打击违法占地违法建设行为,全面推行“十大”工作机制及城管执法人员八条禁令,联合工商、公安、交警、国土、电力、水利、龙驹寨街办、经贸、环保等相关部门,集中开展乱占乱建专项整治、校园周边环境整治、流动摊贩整治、建筑渣土整治、废品回收站整治、乱设广告整治活动,形成全民参与、齐抓共管的工作格局,不断提升城管工作水平。
三是加强市政设施建设。加强城区公厕、果皮箱、垃圾箱、下水井盖等设施的维护,确保市政设施完好率达90%以上。狠抓园林绿化管理工作,争取投资60余万元,补栽行道树3000株,积极落实见缝插绿工作方针,加强绿地建设,不断提高县城园林绿化质量和绿地面积,积极创建园林式单位(居住小区)。争取中省专项资金及县财政资金200万元,新建5座城市二类公厕,方便市民入厕。
新建项目:
一是争取投资6754万元,新建雨污管网30.7公里,,不断提高县城污水收集率;
二是争取投资3.2亿元,新建丹凤加气站建设、LNG新能源加气站、县城至商南界全长70公里长输管线,改善市政基础设施,实现节能减排;
三是申请专项资金1800万元,新建地下综合管廊3公里,改善市政基础设施条件;
四是争取中省专项资金1200万元,实施县污水处理厂一级A提标改造项目,改善丹江上游水质条件;
五是投资1000万元,对北新街、迎宾路等路段3071盏路灯进行节能改造,改善市政设施,实现节能减排。
六是投资8000万元,实施金山公园、江滨路、丹江公园等绿化、亮化管网等配套设施。
七是投资200万元,实施丹江公园提升改造工程,面积13万平方米,配套建设亮化、景观、雕塑、管理房、公厕等工程。
八是按照标准做好垃圾、污水处理的收费工作。
三、部门基本情况
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理形式 |
编制人数 |
|||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
皇冠足球比分城管局 |
事业 |
全额 |
|
|
17 |
2 |
皇冠足球比分城管监察大队 |
事业 |
全额 |
|
|
20 |
3 |
皇冠足球比分园林绿化管理所 |
事业 |
定补 |
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|
9 |
4 |
皇冠足球比分城市无害化垃圾处理场 |
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|
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合 计 |
|
|
|
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46 |
四、部门资产情况说明
部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产4279762元,其中:1、流动资产0元;2、固定资产4277362元(其中土地、房屋及构筑物274080元,设备4003282元);3、无形资产2400元;4、长期投资0元;5、其他资产0元。
五、2017年部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数46人,其中行政编制0人,实有0人;事业编制46人,实有116人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2016年10月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2017年收支情况
2017年收入预算总计1514.89万元,其中公共预算拨款1484.79万元。
2017年支出预算总计1514.89万元,其中:工资福利支出328.05万元,商品和服务支出14.6万元,对个人和家庭的补助支出1.14万元;项目支出1171.1万元。
六、其他情况说明
(一)对比2016年,2017预算总计1514.89万元,净减294.91万元,主要原因是污水处理厂托管运营 ,其中:人员和公用经费支出343.79万元,较上年减少41.01万元;专项业务经费支出1171万元,较低上年减少254万元。
(二)机关运行经费财政拨款预算14.6万元,比2016年预算减少0.4万元,下降2.7%。
(三)2017年本单位未安排采购预算。
(四)2017年“三公”经费预算5.6万元,较上年减少1.06万元,下降16%。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费5.5万元,较上年减少1万元,下降15%,主要原因是减少公车外出;公务接待费0.1万元,较上年减少0.06万元,下降37%,主要原因是 履行节约,压缩开支。 。
(五)名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。