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皇冠足球比分民政局2017年部门预算说明

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皇冠足球比分民政局2017年部门预算说明

一、部门主要职责

(一)编制全县民政事业发展规划,拟定全县民政工作的实施意见及办法,并负责组织实施和监督检查工作。

(二)承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。

(三)拟定全县救灾减灾工作的政策办法,负责全县灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

(四)负责全县城乡社会救助体系建设工作,拟定社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

(五)推进基层民主政治建设;指导全县城乡社区建设工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(六)负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

(七)指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动,促进慈善事业发展。

(八)推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

(十)负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

(十一)负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(十二)组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

(十三)负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

(十四)负责全县民族宗教事务管理工作,促进社会经济发展和社会和谐稳定。

(十五)承办县政府交办的其他事项。=

二、2017年主要工作任务

1、做好第二次全国地名普查工作。

2、搞好两个保障:

城乡居民最低生活保障工作。

农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设:

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

完成县革命老区项目建设。

完成县中心敬老院扩建工程失能老人公寓楼项目建设。

按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作,积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、全面推进撤县设区各项工作。

6、加强基层民政队伍的建设,加大培训力度,建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

7、做好社区专职人员招录工作。

8、进一步加强民政专项资金监管,确保资金安全高效运行。

9、完成好民政日常事务和其他工作

三、部门基本情况

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

皇冠足球比分民政局机关

行政

全额

15

15

 

2

皇冠足球比分老龄工作委员会办公室

事业

全额

3

 

3

3

皇冠足球比分社会救助中心

事业

全额

7

 

7

4

皇冠足球比分流浪乞讨人员救助管理站

事业

全额

4

 

4

5

皇冠足球比分烈士陵园管理所

事业

全额

5

5

6

皇冠足球比分军队离休退休干部休养所

事业

全额

1

1

7

皇冠足球比分殡葬殡仪管理所

事业

全额

8

8

 

合    计

 

 

43

15

28

四、部门资产情况说明  

部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产5812000元,其中:1、流动资产0元;2、固定资产5812000元(其中土地、房屋及构筑物217200元,设备5594800元);3、无形资产0元;4、长期投资0元;5、其他资产0元。

五、2017年部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制43人,实有46人,其中行政编制15人,实有18人;事业编制28人,实有28人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位201610月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计402.32万元,其中公共预算拨款402.32  万元。

2017年支出预算总计402.32万元,其中:工资福利支出335.90万元,商品和服务支出23.80万元,对个人和家庭的补助支出5.52万元;项目支出37.10万元。

六、其他情况说明

(一)对比2016年预算总计476.84万元,减少74.52万元,主要原因是对个人和家庭补助支出减少。,其中:人员和公用经费支出365.22万元,较低上年减少79.52万元;专项业务经费支出37.1万元,较低上年增加5万元。

(二)机关运行经费财政拨款预算23.8万元,2016年预算增加7.3万元,增长30%

(三)2017年本单位未安排采购预算。

(四)2017年“三公”经费预算5万元,较上年减少0.2万元,下降4%。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费3万元,较上年增加0万元,公务接待费2万元,较上年减少0.2万元,下降10%,主要原因是压缩公务接待

(五)名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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