皇冠足球比分老干局2017年部门预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策,调查研究和拟定全县有关老干部工作的政策规定。
2、全面落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设。
3、督促检查落实老干部生活待遇,协助有关部门 制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制,使老干部“老有所养”、“老有所医”。
4、围绕党的中心工作,组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。
5、做好与老干部工作相关部门的协调工作,并督查检查各乡(镇)及有关部门关于老干部两项待遇落实工作。
6、指导全县老干部教育工作,组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老干部的精神文化生活。
7、加强老干部工作部门的自身建设,搞好业务培训,提高工作人员思想和政策水平。
8、负责全县老干部的信息库建设与管理、信访和县外来丹老干部的接待工作。
9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。
10、完成县委交办的其他任务。
二、2017年主要工作任务
1.全面落实老干部政治待遇。坚持和完善老干部阅读文件、参观学习、参加重要会议和出席重大活动,以及走访慰问和联系离退休干部制度,不断落实老干部政治待遇。
2.认真落实老干部生活待遇。一是巩固“三个机制”成果,确保离休干部“两费”落实。健全困难老干部帮扶工作长效机制。积极探索离退休干部共享改革发展成果的新机制;二是会同卫生、人社等部门研究解决老干部看病就医和医药费报销中的具体问题,优化服务质量,提高保障水平;三是做好易地安置离休干部服务管理工作。
3.加强老干部思想政治建设。一是切实加强老干部政治理论、政策时事、思想纪律教育,不断提高思想政治工作的吸引力、感染力、说服力。建立健全离退休干部政治学习长效机制,发现、选树、表彰一批先进典型;二是针对老干部党支部特点,创新组织设置,改进活动方式,丰富活动内容,增强活动实效,着力提高老干部党支部凝聚力和战斗力。
4.巩固两个阵地建设。加强基础建设,拓宽老干部文体活动空间。加强老年大学和老干部活动中心的建设,为老干部学习、活动提供良好的服务场所。在老年大学现有规模基础上,抓好教学质量的提升,向规范化办学迈进。通过专题征文、成果展览、书画摄影、歌舞表演、文体比赛及组织老年大学艺术团下乡进社区文艺演出等形式,激发老同志对党的深厚感情。
5.切实改进服务管理工作。积极协调人社、民政、财政、卫生、文化等涉老单位,充分利用社区资源和社会资源,完善便老设施,突出个性化服务,加强人文关怀和精神慰藉,合力推进社区“四就近”工作。
6.充分发挥离退休干部积极作用。完善老干部建言献策平台。继续抓好老干部意见建议征询、建言献策工作,定期组织离退休干部开展县域经济发展战略、“五大区域”建设等调研活动,为县委、县政府决策献计献策;完善“五老”作用发挥平台。切实加强“五老”队伍建设,全面实现创建全国老龄工作先进县目标。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管理形式 |
编制人数 |
||
合计 |
行政 |
事业 |
||||
1 |
中共皇冠足球比分委老干部工作局 |
行政 |
全额 |
4 |
4 |
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|
合 计 |
|
|
4 |
4 |
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四、部门资产情况说明
部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产84050元,其中:办公设备84050元。
五、2017年部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数4人,实有6人,其中行政编制4人,实有6人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2016年10月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2017年收支情况
2017收入预算总计75.97万元,其中公共预算拨款75.97万元。
2017年支出预算总计75.97元,其中:工资福利支出45.43万元,商品和服务支出2.8万元,对个人和家庭的补助支出18.24万元;项目支出9.5万元。
六、其他情况说明
(一)对比2016年预算,2017年预算总计75.97万元,净减27.48万元,主要原因是退休人员工资划入机关养老。其中:人员和公用经费支出66.47万元,较上年减少17.98万元;专项业务经费支出9.5万元,较上年无变化。
(二)机关运行经费财政拨款预算75.97万元,比2016年预算减少17.98万元,下降21.29%。
(三)2017年本单位未安排采购预算。
(四)2017年“三公”经费预算3.2万元,较上年有变化。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费3万元,较上年减少2.3万元,主要原因是压缩公车运行费;公务接待费0.2万元,较上年无变化,主要原因是统筹安排工作,尽量节省开支。
(五)名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皇冠足球比分老干局2017年部门预算公开表格