皇冠足球比分工业和信息化管理办公室
2017年部门预算公开说明
一、部门主要职责
(一)负责全县工业企业、中小企业的宏观管理、指导、协调和服务,研究制定全县工业企业、中小企业和非公有制经济发展政策、发展思路和发展规划;掌握全县工业企业、中小企业和非公有制经济运行状况,综合分析经济运行态势,研究制定全县工业企业、中小企业投资规划、企业技术改造规划,对产品结构实施调整。
(二)负责全县工业和信息化管理工作,监测、统计、分析工业经济、中小企业运行情况,拟订发展预期的调控目标和措施以及信息采集、分类、发布等工作,为政府、企业和社会提供相关的信息服务。负责在建企业类项目情况统计和跟踪管理;组织推动产学研结合及新产品技术工艺推广。
(三)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见,按照县政府规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(四)指导工业企业、中小企业推进技术创新、创建著名商标、名牌产品,指导工业企业、中小企业进行资源综合利用、开展清洁生产工作;组织对固定资产投资项目合理用能的评估和审查工作。
(五)负责提出全县新型工业化发展战略和政策,协调新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(六)负责全县新建工业项目和具有一定规模企业的生产、经营、技改、扩建工作。加快企业技术改造步伐,促进企业产品升级换代,提高产品的附加值和科技含量,增强市场竞争力,不断壮大全县工业实力和总量。
(七)负责全县国有企业的资产监督管理和国有工业企业的改制工作,按照国家有关政策规定,对停产、半停产企业,采取出售、租赁、兼并、联合、破产等多种形式进行改制,达到整合资源、恢复生产、提高效益的目的。
(八)指导全县工业企业、中小企业加强安全生产管理,参与协调处理重大安全事故。承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、2017年主要工作任务
1、抓经济运行促进企业效益提升。狠抓存量提升,关注宏观环境的变化趋势,加强对重点企业、重点产品的跟踪监测,逐企业解决生产和经营中遇到的困难和问题。
2、抓项目建设壮大工业经济总量。加强重点工业项目的跟踪管理和服务,帮助协调解决项目推进和生产经营中存在的困难和问题,促其尽快投产达产。
3、抓优化服务营造良好发展环境。良好的环境是企业发展壮大的重要保障,牢固树立“支持就是工作、保障就是责任、管理就是服务”的理念,继续采取“一企一策、一事一议”的办法,想企业之所想,急企业之所急,千方百计为企业解决发展中的困难和矛盾。
4、抓中小企业发展增加工业总量。积极推进“中小企业成长工程”,对确定的优秀中小企业给予一定倾斜,通过多种手段,促进其转型提质增效,培育其发展壮大。
5、抓国资监管推进国有企业改革。进一步完善了国有企业国有资产管理制度,强化国有资产管理,完善国有资产管理体系建设,切实保障职工的合法权益,维护社会大局稳定。
6、抓安全生产确保经济稳步发展。认真贯彻《安全生产法》,健全规章制度,落实安全生产工作责任,积极组织开展安全生产宣传。逐层落实企业安全主体责任,加强对重点环节、重点部位的安全检查,消除事故隐患,确保企业生产安全。
三、部门基本情况
核定的范围为单位实有正式职工12,总编制数10人,实有19人,其中事业编制19人,(其中含振兴计划一岗双管借调人员7人),按单位2017年10月底在册人数。
序号 |
单位名称 |
单位 性质 |
经费管理形式 |
编制人数 |
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合计 |
行政 |
事业 |
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皇冠足球比分工业和信息化管理办公室(皇冠足球比分中小企业促进局) |
参照管理 |
全额 |
10 |
0 |
10 |
四、部门单位资产情况说明
截止2017年10月底我单位固定资产总价值为9.99万元。
其中:1.照相机:0.31万元 2.橱柜类:0.56万元
3.办公桌类:1.5万元 4.空 调:1.44万元
5.沙发类:0.79万元 6.电脑类:3.51万元
7.打印机:0.88万元 8.车辆类:1.0万元
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工12,总编制数10人,实有19人,其中事业编制19人,(其中含振兴计划一岗双管借调人员7人);人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年10月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2017年收支情况
2017年收入预算总计78.24万元,其中公共预算拨款78.24万元。
2017年支出预算总计78.24万元,其中基本支出73.24万元:包括工资支出67.40万元,日常公用经费支出5.00万元,对个人和家庭的补助支出0.84万元;项目支出5.00万元,为县域非公有制经济发展与规模以上工业统计监测考核支出。
六、其他情况说明
(一)对比2016年预算总计73.41万元,净增4.83万元,主要原因是县中小企业促进局业务划转至县工信办,中小企业促进局人员工资关系转至工信办,导致人员工资上涨。其中:人员和公用经费支出5万元,较上年增加(减少)0万元;专项业务经费支出5万元,较上年增加(减少)0万元。
(二)机关运行经费财政拨款预算5万元,较上年增加(减少)0万元。
(三)2017年本单位未安排采购预算。
(四)2017年“三公”经费预算3.8万元,较上年增加(减少)0万元,持平。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费3.0万元,较上年减少0.5万元,下降14.29%,主要原因是规范公车制度,严格执行八项规定 ;公务接待费0.3万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是严格执行八项规定,规范公务接待制度。
(五)名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。