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皇冠足球比分人民法院2017年部门预算说明

皇冠足球比分

 

一、部门主要职责:

(一)依法审判由皇冠足球比分人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律法规规定的其他案件。指导基层人民法庭审判工作。

(二)负责依法执行皇冠足球比分人民法院审结的刑事附带民事、民商事、行政案件的生效法律文书及法律规定的其他生效法律文书。

(三)总结审判工作经验,积极探索法院各项改革。

(四)加强干警思想政治工作,抓好本院队伍建设。

(五)监督、检查本院干警执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

(六)积极参与社会管理综合治理工作。

(七)抓好本院物质装备、经费管理和基础设施建设(包括法庭)。

(八)负责本院法官等级、法警警衔以及其他职称评定审核上报工作;负责本院退休老干部管理工作。

(九)负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

(十)承办其他应由皇冠足球比分人民法院负责的工作。

二、2017年主要工作任务:

(一)坚持服务大局,竭力化解矛盾纠纷。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢牢把握司法为民、公正司法主线,严格依法履行职能,为丹凤经济社会发展提供更加有力的司法保障和优质服务。

(二)履行审判职责,全力维护社会稳定。进一步提高案件质量,提升办案效率,优化审判资源,推行简化民商事裁判文书,不断完善审判流程管理,实时进行审判态势分析,及时通报督促整改,提升审判管理科学化水平。

(三)抓好队伍重素质,强化人才培育。以“学系列讲话、学党章党规,做合格党员”为主题的“两学一做”学习教育为主线,扎实开展“学习型党组织”建设工作,加强对党员干部的理想信念和党性教育。同时,做好干警的业务教育培训工作,不断提高司法能力和水平。

(四)抓好廉政重防控,强化作风建设。继续保持反腐倡廉高压态势,深化党风廉政建设,全面落实“两个责任”,严格遵守领导干部干预司法、内部人员过问案件记录追责“两个规定”,不断拧紧干警“廉洁自律”总开关,动态监管干警的一言一行,以司法廉洁倒逼司法公正。

(五)抓好改革重创新,强化法治引领。稳步推进各项司法体制改革,依托顶层设计,做好司法人员分类管理,司法权力监督制约机制运行,司法人员职业保障,省以下地方法院人财物统一管理等专项改革的前期准备工作,确保各项改革落地生根,取得实效。

(六)抓好公正重公信,强化司法为民。积极回应人民群众的司法需求,进一步做好便民服务,总结诉调对接工作经验,努力把矛盾纠纷化解在基层。进一步做好司法公开,加大审判流程信息公开,充分发挥诉讼服务网功能,健全完善执行指挥中心,健全社会诚信体系,打造阳光司法。

三、部门基本情况:

序号

单位名称

单位性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

皇冠足球比分人民法院机关

 行政

全额

46          

46

 

2

皇冠足球比分人民法院龙驹人民法庭

行政

全额

6

6

 

3

皇冠足球比分人民法院商镇人民法庭

行政

全额

5

5

 

4

皇冠足球比分人民法院铁峪铺人民法庭

行政

全额

4

4

 

5

皇冠足球比分人民法院竹林关人民法庭

行政

全额

4

4

 

6

皇冠足球比分人民法院寺坪人民法庭

行政

全额

3

3

 

7

皇冠足球比分人民法院峦庄人民法庭

行政

全额

3

3

8

皇冠足球比分人民法院庾岭人民法庭

行政

全额

3

3

合计

 

 

 

74

74

   四、部门资产情况说明

   部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产10132925.94元,其中:1、流动资产101.89元;2、固定资产10072385.05元(其中土地、房屋及构筑物4582160.72元,设备2537995.33元);3、其他资产60439元。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明:

一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数74人,实有72人,其中行政编制74人,实有72人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位201610月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计723.44万元,其中公共预算拨款723.44万元。

2017年支出预算总计723.44万元,其中:工资福利支出558.35万元,商品和服务支出144.00万元,对个人和家庭的补助支出3.09万元;项目支出18.00万元。

 六、其他情况说明

(一)对比2016年预算,2017年预算总计723.44万元,净减85.86万元,主要原因是退休人员工资由县养老基金中心发放,其中:人员和公用经费支出705.44万元,较上年减少45.86万元;专项业务经费支出18万元,较上年减少40万元。

(二)机关运行经费财政拨款预算144万元,2016年预算增加6万元,增加3.7%

(三)2017年本单位未安排采购预算。

(四)2017年“三公”经费预算61.45万元,较上年减少19.9万元,下降24.5%。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费60万元,较上年减少19.5万元,下降32.5%,主要原因是 公车改革后车辆减少;公务接待费1.45万元,较上年减少0.4万元,下降21.6%,主要原因是压缩公务接待费的开支。

(五)名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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