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皇冠足球比分统计局2017年部门预算说明

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 一、部门主要职责

(一)组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;拟定全县统计政策、规划以及全县统计调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国、全省统一的基本统计制度;执行国家统计标准,完成全县投入产出调查任务;核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划,负责全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,审核有关国情国力方面的统计数据工作。

(四)组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、投资、消费、城镇居民收入、农民收入、贫困监测、住户调查、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、RD资源清查等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查数据;搜集、整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业和全县基本统计数据。

(五)组织全县各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门和社会各界提供统计信息和咨询建议。

(七)指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监测和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(八)按照规定的权限与责任,指导全县统计队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定的申报工作。

(九)负责我县国家法定逢“6”年份开展的全国农业普查、逢“3”和“8”年份开展的全国经济普查、逢“0”年份开展的全国人口普查、逢“5”年份开展的全国1%人口抽样调查等大型普查活动的机构组建、“两员”选调、“两员”培训、动员宣传、入户登记、数据审核处理、质量抽查、数据汇总、资料整理和开发工作。

(十)组织实施全县统计单位基本名录库建设、管理工作,组织实施《皇冠足球比分2011-2020年妇女发展规划和儿童发展规划》统计监测。

(十一)组织实施我县预备纳入“网络直报”企业的培养、实地核查、资格审察和申报工作,通过不断壮大“三上”企业和“重点服务业”规模,及时、准确反映我县经济普查发展实力。

二、2017年的主要工作任务:

(一)组织实施农业、工业、能源、交通、商贸、旅游、建筑业、服务业、房地产业、劳动工资、科技、固定资产投资、消费、城镇居民收入、农民收入、贫困监测、住户调查、非公有制经济统计、县域经济监测统计、文化产业监测统计、RD资源清查等专业统计数据的收集、整理、汇总、及月报、季报、年报工作任务;搜集、整理和提供金融、保险、财政、税务、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业和全县基本统计数据。

(二)承担市对县考核指标中的生产总值、固定资产投资、农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入、工业增加值、农业增加值、服务业增加值增长率、非公有制经济增加值、商品零售总额、恩格尔系数等指标的完成。

(三)组织实施第三次全国农业普查前期培训工作;完成1%人口抽样调查数据发布、资料开发工作;完成2017年基本单位名录库的更新维护、2017年新申报“网络直报”企业人员培训、实地核查、资格审查和上报工作;组织完成妇儿监测工作;完成部门联镇包村、脱贫攻坚工作。

(四)承办县委、县政府交办的其他事项。

三、部门基本情况:

序号

单位名称

单位性质

经费管理

形式

编制人数

合计

行政

事业

1

皇冠足球比分统计局机关

事业

全额

6

6

2

皇冠足球比分普查办公室

事业

全额

6

6

3

皇冠足球比分地方社会经济调查队

事业

全额

12

12

4

合计

24

24

四、部门资产情况说明  

部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产330590元,其中:1、流动资产3143元;2、固定资产327447元(其中交通工具83000元,办公设备244447元)。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数24人,实有26人,其中局机关事业编制6人,实有8人;普查办公室事业编制6人,实有6人;地方社会经济调查队编制12人,实有正式职工11人,社会化管理1人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位201610月底在册人数测算填报。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(三)项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。

(四)2017年收支情况

2017年收入预算总计202.06万元,其中公共预算拨款202.06万元。

2017年支出预算总计202.06万元,其中:工资福利支出168.24万元,对个人和家庭的补助支出0.42万元;商品和服务支出10.4万元;项目支出23.00万元。

 六、其他情况说明

(一)对比2016年预算,2017年预算总计202.06万元,净减27.91万元,主要原因是压缩公用经费支出,其中:人员和公用经费支出179.06万元,较上年减少24.91万元;专项业务经费支出23万元,较上年减少3万元。

(二)机关运行经费财政拨款预算10.40万元,2016年预算减少1.2万元,下降10.34%

(三)2017年本单位未安排采购预算。

(四)2017年“三公”经费预算0.57万元,较上年减少0.03万元,下降5%。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,主要原因是公车改革后单位无公务车辆;公务接待费0.57万元,较上年减少0.03万元,下降5%,主要原因是:坚持履行节约的原则,减少经费开支,严格控公务接待次数和规模,全年无因公出国(境)费用发生。     

(五)名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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