一、部门主要职责
1、协调县政府领导处理县政府日常工作,安排县政府领导的公务活动,协调部门之间、镇办之间的工作关系。
2、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3、负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。
4、研究县政府各部门、各镇办政府提请事项、提出办理意见后,报县政府领导批准。
5、围绕县政府整体工作部署,组织开展调查研究,提出建议。
6、向省政府、市政府报送信息,反映各方面动态。
7、负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、各镇办政府对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。
8、负责县政府值班工作,及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。
9、协助县政府领导做好需要由县政府组织处理的突发事件的处置工作。
10、负责县政府外事工作。
11、负责县政府法制工作。
12、负责县政府电子政务工作。
13、负责无线电管理委员会日常工作。
14、负责县政府政务公开和政务服务中心工作。
15、负责社会信用系统建设。
16、指导协调金融机构围绕县域经济社会发展做好金融方面的服务支持工作。
17、指导县政府各部门、事业结构和各镇办政府办公室的业务工作。
18、管理县政府及办公室的印信及各种文件的首发等记、传阅、立卷归档和保密工作。
19、负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。
二、2017年主要工作任务
1、加强信息调研,当好参谋助手。进一步完善信息网络,强化业务培训,认真搞好省政府信息直报,全年报送信息80条以上;全年编发《丹凤政务信息》不少于150期,积极开展调查研究,完成调研报告10篇以上。
2、加强督促检查,确保政令畅通。围绕政府工作部署,加大督查督办力度,积极做好中心工作、重点项目及领导批办交办事项的督办工作,确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市县人大代表建议和政协委员提案,确保办复率100%。
3、加强政府法制,创建省级依法行政示范县。加强规范性文件管理,完善行政执法责任制,强化行政执法监督,认真办理行政复议案件,全面推进行政机关依法行政。
4、加强应急管理,提升应对突发事件能力。抓好省级、市级应急管理示范点申报和管理工作,及时上报重大突发事件信息。健全应急管理组织体系,提高预案覆盖率和实用性,不断提高政府应对各类突发公共事件的能力和水平。
5、加强政务公开,提高政府公信力。加强县政府门户网站日常监管和维护,不断充实和完善网站内容,加快信息更新速度,提高信息质量,确保网站正常运行。加强政务服务中心建设,更好地为基层和群众服务。
6、加强外事管理,做好政府外事活动。全县外事活动和对外友好交往的日常管理工作,做好全县因公出国(境)计划申报工作,配合有关部门做好涉外礼宾礼仪和涉外事件的协调工作。
7、加强非法集资处理管理工作,组织召开打击和处置非法集资领导小组的会议、案件的分析检测、信息反馈、宣传、检查整治、案件查处等工作。
8、加强机关管理,提高后勤保障能力。坚持民主理财,节约办事,保证政府机关高效运转。抓好政府大院卫生检查、安全等管理,不断巩固省级文明机关成果。
9、加强信访工作,维护政府机关秩序。树立全员接访意识,做好上访人员的解释疏导工作,及时处理信访问题,维护政府机关正常办公秩序。
四、部门资产情况说明
部门单位资产情况说明:截至2016年底,我单位总资产8865849.30元,其中:1、流动资产89286.46元;2、固定资产8686178.84元(其中土地、房屋及构筑物1880203.84元,设备5267311.00元,交通运输工具1538664.00元);3、其他资产90384.00元。
五、2017年部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数51人,实有51人,其中行政编制26人,实有26人;事业编制25人,实有25人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2016年10月底在册人数测算填报。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2017年收支情况
2017年收入预算总计951.80万元,其中公共预算拨款951.80万元。
2017年支出预算总计951.80万元。其中工资福利支出401.08万元,商品和服务支出34.60万元,对个人和家庭的补助支出3.42万元,项目支出512.70万元。
六、其他情况说明
(一)对比2016年预算,2017年预算总计951.8万元,净减27.34万元,主要原因是人员经费及专项业务经费减少.其中:人员和公用经费支出439.1万元,较上年减少19.04万元;专项业务经费支出512.7万元,较上年减少8.3万元。
(二)机关运行经费财政拨款预算34.6万元,比2016年预算增加4.6万元,增长13.33%。
(三)2017年本单位未安排采购预算。
(四)2017年“三公”经费预算166.22万元,较上年增加0.87 万元,增长0.52 %。其中:因公出国(境)费和公务用车购置费未安排预算;公务用车运行维护费90.1万元,较上年增加10.6 万元,增长11.76 %,主要原因是公务用车数量增加;公务接待费76.12 万元,较上减少9.69万元,下降12.73 %,主要原因是主要是省市业务部门对口检查减少。
(五)名词解释
(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(2)机关运行经费:为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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