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皇冠足球比分2016年民政部门决算公开情况说明

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皇冠足球比分2016年民政部门决算公开情况说明

一、皇冠足球比分民政局概况

(一)主要职责

皇冠足球比分 民政局主要职责是:

1、编制全县民政事业发展规划,拟定全县民政工作的实施意见及办法,并负责组织实施和监督检查工作。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。

3、拟定全县救灾减灾工作的政策办法,负责全县灾民生活救助工作,实施减灾计划,开展减灾合作与交流。

4、负责全县城乡社会救助体系建设工作,拟定社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。

5、推进基层民主政治建设;指导全县城乡社区建设工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

7、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会救助活动,促进慈善事业发展。

8、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

10、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的审核工作。

11、负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担县双拥工作领导小组办公室的日常工作责任。

13、负责民政事业经费的分配、监督和管理工作。

14、负责全县民族宗教事务管理工作,促进社会经济发展和社会和谐稳定。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年度主要工作任务及完成情况。
1、做好第二次全国地名普查工作。

2、搞好两个保障:

城乡居民最低生活保障工作。

农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成四大建设:

①完成县级和农村级公益性公墓建设。

完成县革命老区项目建设。

完成县中心敬老院扩建工程失能老人公寓楼项目建设。

按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

4、加大城乡医疗救助推进工作,积极推进“一站式”医疗救助服务工作。

5、全面推进撤县设区各项工作。

6、加强基层民政队伍的建设,加大培训力度,建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

7、做好社区专职人员招录工作。

8、进一步加强民政专项资金监管,确保资金安全高效运行。

9、完成好民政日常事务和其他工作

(三)决算单位构成

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

皇冠足球比分民政局机关

行政

全额

15

15

 

2

皇冠足球比分老龄工作委员会办公室

事业

全额

3

 

3

3

皇冠足球比分社会救助中心

事业

全额

7

 

7

4

皇冠足球比分流浪乞讨人员救助管理站

事业

全额

4

 

4

5

皇冠足球比分烈士陵园管理所

事业

全额

5

5

6

皇冠足球比分军队离休退休干部休养所

事业

全额

1

1

7

皇冠足球比分殡葬殡仪管理所

事业

全额

8

8

 

合    计

 

 

43

15

28

二、皇冠足球比分民政局2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况。

  1.收入总计3101.4531万元,较上年4354.26减少1252.8069万元,下降28%,主要原因是抚恤事业的义务兵优待金及退役士兵安置比例减少、以及义务兵优待金由省级财政转移支付金额全额下达,县级配套资金相应减少等。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入3101.4531万元,为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。  

2)上年结转和结余1.0306万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 2.支出总计3101.4531万元,较上年减少1252.8069万元,下降28%,主要原因抚恤事业的义务兵优待金及退役士兵安置比例减少、以及义务兵优待金由省级财政转移支付金额全额下达,县级配套资金相应减少等包括:

  (1)基本支出3086.4531万元,主要是为保障民政局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出290.4474万元,对个人和家庭的补助支出2690.4899万元,商品和服务支出105.5158万元。

  (2)项目支出15万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其它工作经费等。

3)年末结转和结余1.0306万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款支出3101.4531万元,其中:基本支出3086.4531万元,项目支出15万元。具体支出构成是:社会保障和就业3065.8110万元;医疗卫生35.6421万元;

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出38.57万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费14.83万元,公务接待费2.4万元。

1.因公出国(境)费用0万元,2016年因公出国(境)0批、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费14.83万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费14.83万元,主要用于:民政低保、临时救助、五保敬老院、医疗救灾、救济等事务的交通费。年底公务用车保有量4辆,为救灾车及上级配发的军休车辆和事业单位车辆。较上年17.76万元减少3.93万元,为我单位严格控制车辆使用,对能不派的车辆坚决不派,节约车辆费用。

3.公务接待费2.4万元,主要用于:上级对民政事业各类检查等费用。2016年公务接待31批、248人次。较上年2.57万元减少0.17万元,根据上级检查的次数有关。

     4. 会议费支出20.34万元,较上年3.19万元,增加17.15万元。主要是全省老龄工作现场会议在我县召开支出。


5.培训费支出1万元,主要是业务人员在省市上的业务培训支出。

(四)机关运行经费执行情况

     2016年机关运行经费支出16.5万元,无增减,主要用于民政事业的公务支出:办公经费,印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料的制作消耗以及办公物品的损耗等

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

三、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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