皇冠足球比分竹林关镇2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
将转变政府职能作为镇机构改革的核心,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政。镇的主要职责是:
1.围绕“三农”服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平,促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾洲料,优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业、完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作,指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
5.强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查,维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。贯施排行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代央定和行政命令。
二、2018年度部门主要工作任务
工作思路:以十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的扶贫政策及省、市、县委全会精神,全面从严治党,牢固树立“四个意识”,按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,抓住省级重点示范镇建设和脱贫攻坚这两条主线,按照打造“一心、一廊、四区“的建设思路,强力推进八个一批、新型城镇化和各项民生工作的顺利开展,努力实现全年各项工作创先争优,努力破解发展不平衡不充分的社会矛盾,不断满足人民日益增长的美好生活需要。
工作目标:全年生产总值增长10%,固定资产投资增长20%,农村居民人均纯收入年均增长17%。计划2018年脱贫1100户4336人,产业结构更加优化,统筹城乡协调发展取得新成效,社会各项事业全面进步,社会保障和公共服务水平大幅提升,党的建设得到全面加强,建成人民群众高度认同的幸福美丽竹林关。
工作重点:聚力省级重点示范镇建设,按照“规划科学化、户籍一元化、农村社区化、产业园区化、设施系统化、服务均等化、生态田园化、管理高效化”等八方面的内容全力做好省级重点示范镇的各项建设,推进生态宜居示范区建设,使我镇居民收入不断提升,城乡发展不均衡的二元结构不断下降。
(一)、抓党建促发展,不断提升镇村党组织的“两力”
1、以“两评双促”为抓手,聚力脱贫攻坚工作。认真落实脱贫攻坚工作“三个一”体制,夯实第一书记、支部书记、驻村工作队队员的包抓责任,补齐脱贫产业短板,夯实脱贫考核考评机制,夯实村级基层基础设施建设,力争年底使5个贫困村中至少2个村出列。
2、不断加强班子自身建设,认真贯彻落实十九大精神,完善镇党委中心组学习制度。不断巩固镇党委的领导核心地位,形成在镇党委的统一领导下,班子团结一致、共推发展的良好氛围,强化“两学一做”学习教育成果,发挥党员先锋模范作用。
3、加强基层组织建设,扎实推进镇(办)五项制度、村五级项举措的落实,坚持党委成员党建联系点、科级领导包片一般干部包村制度,全面落实基层组织建设目标管理责任制,着力解决好村级“有人办事、有钱办事、有章办事”三大环节;
4、加强精神文明建设,广泛开展农村“好媳妇”、“十星级文明户”、“道德模范”、“丹凤好人”评选;
5、加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”,切实履行“一岗双责”,持续加强作风建设,推动建立监督、查处和整治相结合的作风建设长效机制。严格执行制度建设成果,以制度管人管事,从制度上、源头上狠刹“四风”。
6、加强对经济发展工作的领导和部署。积极推进重点示范镇建设,强力推进棚户区改造,支持做好工业园区建设,为农民致富增收创造良好的外部环境;
7、搞好“七一”活动,增强共产党员的先锋模范与战斗堡垒作用。一是做好科级领导、第一书记、支部书记讲党课活动;二是“七一”前后召开表彰大会,表彰奖励一批“标杆支部”、“优秀第一书记”、优秀党务工作者。“优秀共产党员”,三是在南丈沟纪念亭组织一次入党誓词宣誓暨重温红军路活动;四是走访慰问贫困党员;
8、加强村级组织活动场所建设和管理。实施南院、洞底等村的活动室建设,把村级活动场所建设成为集党员学习、教育培训、村民议事、便民服务、文体活动为一体的综合性阵地。
9、加强村级民主法制建设。一是认真落实党务公开、村务公开,范公开内容和形式,切实保障党员和群众的知情权、参与权和监督权;二是充分发挥党员群众的智慧和作用,积极通过民主议事的办法,有效地解决村级事务;三是做好远程教育管理,加强对农村党员和群众法律法规教育,提高遵纪守法意识,努力营造和谐的农村社会环境。
10、加强村级支部书记队伍建设。认真抓好村级支部书记的教育和管理,不断提高村支书的工作能力,完善落实村级组织各项工作制度。不断规范村务决策、建立健全村级组织各项议事规则和村规民约,进一步理顺党支部和村委会关系,着力构建村党组织领导下的充满活力的村民自治机制。
(二)、落实产业扶贫政策,戮力精准脱贫
1、优化核桃产业。以雷家洞、孤山坪村、王塬村优质核桃示范基地为主导,重点抓好林果园的科管,到2020年,新建优质核桃基地5000亩、改造低效林10000亩、标准化示范园20000亩、无公害基地3000亩;实现核桃良种率达到60%以上,年产量由现在的290吨提升到481吨,产值达到690万元,农民人均增收提高到120元/年,户均核桃收入提高到860元/年,把核桃产业发展成为我镇的支柱产业和一村一品业,成为农民增收的主导产业;
2、打造茶叶产业销售链条。以赵家庵村千亩茶叶基地为重点,实现赵家庵村3000亩茶园的精细化管理,组建茶叶专业合作社,申请注册桃园茗茶叶品牌,实现公司+基地+产业大户的发展模式,促进茶业产业链逐步形成;
3、发展产业大户。以久富牧业、秦泰湖羊场为龙头,大力培育养殖专业户、养殖大户,同时鼓励发展林下养殖山鸡等特色养殖,发展中蜂科养大户,使养殖数量达到2100箱,促进畜牧养殖业提速增效;
4、培育龙头企业。以凯农魔芋为龙头,在江北新区建成凯农魔芋生产基地,发展自主品牌,发展绿色经济,带动阳河村、中厂村等村大力发展魔芋种植,实现农民增收;
5、筹建药材基地。以东楼村金银花、南丈沟天南星、黄姜、南丈沟村山茱萸为重点,形成发展中药材种植,在王塬村发展油牡丹1200亩,培育产业销售链,发展电子商务,实现农民收入稳步提升;
6、加大产业技能培训。做好农村技能培训工作,大力宣传,发动外出务工人员积极参加县镇组织的技能培训,力争使每个农民掌握1—2门实用技术,努力培养出有文化、懂技术、会经营的新型农民,引导好组织好劳务输出。
7、争取州河北特色农业园落地。计划在东至沪陕高速入口,西至林业示范园西入口,南至丹江河,北至坡根,园区面积120亩,采取PPP模式,建农夫果园、田野课堂、驾营地等旅游功能农业设施,建设3000平方米的智能温室大棚特色农业设施,目前实施方案已经制定,建设意向已经确定,正在做前期各项准备工作。同时认真落实好地力保护政策,开展地力保护工作,按照每亩补贴51元标准进行补助,共兑付地力补贴17个村7836户43396.45亩2213128.95元。
(三)、做好新型城镇化和重点镇建设
严格按照“规划科学化、户籍一元化、农村社区化、产业园区化、设施系统化、服务均等化、生态田园化、管理高效化”八个方面的建设内容不打折扣、不讲条件、以只争朝夕的工作态度认真完成历史交给我们的任务。
1、完善城镇基础设施,建设智慧交通城镇。积极筹措资金,做好主次干道及广场亮化率超过90%,做好公共区域草坪、绿色长廊、滨河廊道等绿化设施的维护工作,做好竹林关棚改项目,打通竹林关村环村南路,实施江滨大道西延工程,做好一级公路345国道和丹宁高速建设的环境保障和各项基础性配合工作,申报和启动中心街贯通工程,积极谋划我镇环形公路网建设。
2、建设交通保障设施,完善交通管理信息系统建设。完善交通信号设施,在竹林水街、金利山庄、桃花谷入口等重点路段设置交通标志标线、信号灯、护栏等城镇公共服务交通安全设施,积极完善中小学“小手拉大手”交通体制建设,不断提升交通的保障能力,安装高清卡口禁行抓拍设备系统5套、高清违章停车抓拍设备系统2套,在主要十字路口红绿灯管理系统3套。
3、做好教育卫生基建建项目环境保障工作。配合做好竹林关第二小学、竹林关中心卫生院的基础建设项目,抽调专职人员全力配合做好建设当中的矛盾纠纷排查化解等工作,为校点和医疗点建设提供必要的人力支持和财政政策支持,为城镇功能提升和公共服务设施均等化建设保驾护航。一是全力完成占地27.196亩、建筑面积6000平方米、1000个学位的丹水小学,总投资2300万元,年内完成投资1100万元,完成主体建筑的建设任务,同步启动操场、餐厅等附属工程的建设;二是完成占地23.61亩划建筑面积5000平方米,床位150张的竹林关第二卫生院建设,计划总投资2500万元年内完成投资1000万元。
3、实施易地搬迁,完成困难弱势群体的住房梦。积极落实易地搬迁扶贫政策,完善安置点基础设施,及早完善招投标等相关手续,为搬迁户入驻创造条件,同时做好搬迁后群众的产业扶持、项目包扶及产业基地等相关配套设施建设,实现困难群众和全镇人民一起够格步入小康社会,建设江北移民新区建设七期移民搬迁房262套,完成投资2800万元。
4、加快城镇公共基础设施建设。一是继续推进洞底片区棚户区改造,加大宣传和拆迁工作力度,促进工作稳步开展,启动做好棚改安置房建设;二是在长石练村肖洞沟口,总投资1.52亿元,建设库容339万m3、最大坝高72m石槽沟水库,年内完成投资5000万元;三是在完成意隆LNG液化气站建设,总共投资3000万元,年内投资1800万元,站点选址州河北村;,做好州河北村、竹林关村管网铺设和通气入户工作,力争年内实现供气3000户;三是积极谋划并启动江北标准化自来水厂建设,按程序申报组建竹林关自来水公司,使自来水普及率达到90%,水质合格率100%。
5、做好全域旅游建设,提升乡村旅游内涵。按照山、水、竹、桃的游闲内容,突出“山水生态”、“生态休闲”特色,在面上,打造多个特色文化节点,包括标志性景观、生态公园等。积极宣传和推介桃花谷旅游节,做好2018年桃花谷民俗艺术节的筹务工作。一是完成竹林老街水景观改造及后期建设任务,总投资1000万,年内完成投资600万元;二是完成以水上游乐为主要内容的水上业态开发,计划投资3000万,年内完成18年投资1000万元;三是完成竹林关生态茶园建设,栽植茶园600亩标准化茶园,总投资3000万元,年内投资2000万元;四是完成竹林关美丽乡村建村坡屋顶改造500户,完成投资1600万元。
6、加快江北工业园区建设进度。一是引进劳动密集型企业、手工艺电子产品及其研发中心入驻园区;二是引导商洛李氏科技公司进行魔芋深度开发,做好魔芋礼品专柜和销售网点的谋划工作;三是积极引进光付太阳能公司大力发展屋顶太阳能电站建设,在前期建设1000平方米屋顶太阳能电站的基础上,以点带面,在丹水社区所有居民楼顶发展光伏太阳能电站,实现年发电量突破100万千瓦,同步做好6个深贫困村村我伏电阳能电站的建设工作,把新能源作为促进新型城镇化的“助推器”;四是完成占地27.68亩的陕南移民搬迁后续产业发展配套项目和现代化产业园区项目,建设管理用房1栋4788平方米,生活用房1栋5040平方米、标准化厂房2栋面积37345平方米,计划总投资1亿元,年内完成投资8000万元。
(四)、大力发展民生事业,不断满足人民日益增长的美好生活需要
1、完善社保体系建设。做好高龄、残疾补助,低保、五保资金的发放,发展慈善事业,落实城乡低保及优抚优待工作,完善敬老院设施建设,改善“五保”老人的生活、文化娱乐条件。
2、加快脱贫攻坚步伐。围绕贫困人口“两不愁、四保障”(不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗、住房和养老有保障)、全面建成小康社会目标,坚持“六个精准”、“八个一批”扶贫方略,按照“12886”思路开展脱贫工作,确保今年长石练等4个村出列,全镇2820人脱贫摘帽。
3、加大科教文卫事业投入。一是改善校园环境,完善学校软、硬件设施,健全奖教奖学机制,加强中小学师资队伍建设,巩固教育强镇成果;二是不断加强卫计事业发展。加强镇医院与村卫生室建设,完善医疗人员与医疗设备配备,不断提高农合疗保障水平,大力宣传计划生育有关新政策,不断提高人民群众健康水平。三是加强公共文化建设。大力弘扬平安法治文化,新建占地500平方米的镇级标准化文化站,积极开展喜闻乐见的文化娱乐活动,积极向外界传播传统竹林关文化;四是做好城乡居民基本医疗保险和社会养老保险工作,切实保障妇女合法权益,加强未成年人保护,发展好妇女儿童事业;
4、全面推进依法治镇。一是严厉打击“两抢一盗”、“黄赌毒”等群众反映强烈的违法犯罪活动,切实维护社会稳定。二是完善人民调解机制,深入化解社会矛盾,完善矛盾纠纷无缝对接、多元化调处机制,实行两所联调,加强社会矛盾的源头治理、主动治理和依法治理,充分发挥村级调解、镇综治信访维稳中心作用,从源头上化解矛盾纠纷,保持进京访零记录。三是维护社会公正公平,积极开展平安创建。以创建“平安竹林关”为载体,完善和规范各类惠民政策,保障政策公平、公开、公正施行,集中整治突出治安问题和治安重点区域,完善立体化社会治安防控体系建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属行政、事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。
皇冠足球比分竹林关镇预算单位构成表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费形式 |
1 |
竹林关镇党政办公室 |
行政 |
全额 |
2 |
竹林关镇人大政协工作办公室 |
行政 |
全额 |
3 |
竹林关镇经济发展和镇村建设管理办公室 |
行政 |
全额 |
4 |
竹林关镇维护稳定办公室 |
行政 |
全额 |
5 |
竹林关镇宣传科教文卫办公室 |
行政 |
全额 |
6 |
竹林关镇市场监督管理办公室 |
行政 |
全额 |
7 |
竹林关镇农业综合服务站 |
事业 |
全额 |
8 |
竹林关镇社会保障服务站 |
事业 |
全额 |
9 |
竹林关镇公用事业服务站 |
事业 |
全额 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制83人,其中行政编制48人、事业编制35人;实有人员69人,其中行政36人、事业33人。单位管理的离退休人员42人。
皇冠足球比分竹林关镇人员情况表
单位名称 |
人员编制 |
实有人员 |
离退休人员 |
||||
合计 |
行政 |
事业 |
合计 |
行政 |
事业 |
||
竹林关镇党政办公室 |
21 |
21 |
0 |
22 |
22 |
|
25 |
竹林关镇人大政协工作办公室 |
3 |
3 |
0 |
2 |
2 |
|
0 |
竹林关镇经济发展和镇村建设管理办公室 |
7 |
7 |
0 |
3 |
3 |
0 |
1 |
竹林关镇维护稳定办公室 |
6 |
6 |
0 |
4 |
4 |
0 |
1 |
竹林关镇宣传科教文卫办公室 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
竹林关镇市场监督管理办公室 |
6 |
6 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
竹林关镇农业综和合服务站 |
15 |
0 |
15 |
14 |
0 |
14 |
15 |
竹林关镇社会保障服务站 |
12 |
0 |
12 |
10 |
0 |
9 |
0 |
竹林关镇公用事业服务站 |
8 |
0 |
8 |
9 |
0 |
9 |
0 |
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年底,本部门总资产289.84万元,固定资产289.84万元(其中房屋构筑物264.84万元;车辆1辆,价值25万元;无形资产0元;长期投资0元;其他资产0元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款789.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
2018年,皇冠足球比分竹林关镇收入预算为789.65万元,较上年增长21.37%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2018年,皇冠足球比分竹林关镇支出预算为789.65万元,包括人员经费和日常公用经费支出731.96万元,占支出总额92.69%;专项经费支出57.69万元,占支出总额7.31%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长21.37%,原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2018年,皇冠足球比分竹林关镇收入预算为789.65万元,较上年增长21.37%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2018年,皇冠足球比分竹林关镇支出预算为789.65万元,包括人员经费和日常公用经费支出731.96万元,占支出总额92.69%;专项经费支出57.69万元,占支出总额7.31%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长21.37%,主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求,2018年起,县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位,由单位按规定申报缴纳。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,皇冠足球比分竹林关镇一般公共预算拨款为789.65万元,,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长21.37%,主要原因为按照省市文件和《中华人民共和国社会保险法》要求,2018年起,县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位,由单位按规定申报缴纳。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)人大事务支出(20101)21.12万元,较上年增长22.11%,其中人员经费13.92万元,较上年增长2.37%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长;专项业务经费7.2万元,较上年增长60.28%,增长原因是换届选举经费增加。
(2)政协事务支出(20102)1.00万元,与上年持平,全部为专项业务支出经费。
(3)政府办公厅(室)及相关事务支出(20103)284.62万元,较上年降低13.01%。其中基本支出274.92万元,较上年降低13.52%,原因是人员正常退休及压缩运行经费;项目支出9.70万元,较上年降低1.24%,原因是项目减少。
(4)工商行政管理事务支出(20115)14.90万元,全部为基本支出,较上年降低52.35%,原因是人员正常流动及退休。
(5)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)3万元,全部为专项业务支出经费,与上年持平。
(6)宣传事务支出(20133)33.34万元,全部为基本支出,较上年增长3.06%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
(7)公共安全支出(20402)0.5万元,全部为专项业务支出经费,较上年增长100%,原因是脱贫攻坚工作开展项目增加。
(8)文化体育传媒支出(20799)54.71万元,较上年增长22.83%,全部为基本支出,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
(9)社会保障和就业支出155.94万元,较上年增72.58%。其中行政事业单位离退休支出85.23万元,较上年增长增长100%,原因人员正常退休,退休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费正常85.23万元,较上年增长增长100%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长;财政对其他社会保险基金的补助正常4.16万元,较上年增长增长100%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长;财政对工伤保险基金的补助正常0.95万元,较上年增长增长100%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长;财政对生育保险金基金的补助支出1.43万元,较上年增长增长100%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长;其他社会保障和就业支出66.55万元,较上年增长增长35.75%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
(10)医疗卫生与计划生育支出49.21万元,较上年增长86.83%。其中食品安全事务支出6.48万元,全部为专项业务支出经费,与上年持平;行政单位医疗支出42.73万元,较上年增长增长100%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
(11)农林水支出129.45万元,较上年降低2.19%.其中其他农业支出99.64万元,较上年降低18.76%,全部为基本支出,原因是人员正常流动及退休;林业防灾减灾支出5.00万元,与上年持平,全部为专项业务支出经费;防汛支出4.52万元,与上年持平,全部为专项业务支出经费;其他扶贫支出12.64万元,较上年增长100%,全部为专项业务支出经费,原因是脱贫攻坚业务工作开展业务支出经费增加。
(12)农村综合改革支出7.65万元,较上年增加41.96%,全部为专项业务支出经费,原因是脱贫攻坚业务工作开展业务支出经费增加。
(13)住房保障支出41.86万元,较上年增长100%,全部为基本支出,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)工资福利支出683.44万元,较上年增长22.18%,增长原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长,脱贫攻坚工作开展经费增加。
(2)商品和服务支出96.49万元,较上年增长56.82%原因是脱贫攻坚工作开展文化传媒支出增加及机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金、降温取暖费征缴方式改变。
(3)对个人及家庭生活补助支出9.72万元,较上年降低4.02%,原因是人员正常流动及退休.
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年本部门“三公”经费预算6.00万元,较上年增涨11.67%。公务用车运行费6.00万元,与上年相较有所增加,主要原因是脱贫攻坚业务增加。
2017年及2018年无会议费、培训费预算。
(七)机关运行经费安排情况。上年商品和服务支出41.66万元;本年商品和服务支出96.49万元,与上年相较有所增加,主要原因是脱贫攻坚业务增加。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
(九)保密审查情况
本部门2018年预算公开信息已经保密审查。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。