共青团皇冠足球比分委
2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1、领导全县共青团工作。
2、负责全县少先队工作委员会日常性工作。领导和指导全县青少年社会团体工作。
3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年事务,参与民主管理和民主监督,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
4、组织全县团员青年在建设有中国特色社会主义进程中发挥主力军和突击队的作用,完成县委、县政府和团市委部署安排的以青少年为主体的各项工作任务。
5、参与全县青少年法规教育实施、监督等工作,负责实施全县未成年人保护法的日常工作。
6、调查青年的思想动态和青年工作情况,研讨青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为县委、县政府及上级团组织提供决策依据。
7、负责全县团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团的干部。
8、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰和推荐优秀青年上岗、成才、成长,为党组织输送后备力量。
9、负责全县青少年外事和青少年友好交流工作。
10、负责组织、指导各级各类团组织办好团属企事业,搞好青少年发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、全面贯彻落实十九大精神,全力营造“大宣传”氛围。一是广泛开展党的十九大精神学习宣讲活动,二是不断加强对青少年的思想政治引领,三是充分运用网络新媒体传播青年好声音。
2、紧盯追赶超越目标,不断提升“大服务”水平。一是全面引导青年创新创业,二是引导广大青年积极投身脱贫攻坚主战场,三是不断深化保护母亲河行动,大力促进美丽丹凤建设。
3、多渠道争取支持,努力形成“大权益”合力。一是切实维护青少年合法权益,二是不断延伸维护青少年合法权益工作手臂,三是努力提升“青春驿站”阵地建设水平。
4、打造过硬服务品牌,积极倡导“大公益”理念。一是聚焦服务中心,志愿服务活动常态化,二是关注困难群体,广泛开展各类关爱活动,三是发挥联系广泛优势,多渠道募集公益资源。
5、落实从严治团要求,举力构建“大组织”体系。一是着力解决基层基础薄弱的问题,二是全面提升少先队工作水平,三是圆满完成团县委换届工作。
三、部门决算单位构成
本次公开的部门决算包括部门本级(机关)决算。
纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位为共青团皇冠足球比分委本级1个单位。
序号 |
单位名称 |
1 |
共青团皇冠足球比分委(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制2人、事业编制3人;实有人员4人,其中行政2人、事业2人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入收入总计64.62万元。包括:财政拨款收入64.62万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年增加12.91万元,增长24.97%,主要原因为人员经费增加所致。
本年度支出总计64.53万元,包括:基本支出64.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出38.77万元,比上年增加13.72万元,增长54.75%,主要原因为政策性调资所致。商品和服务支出25.76万元,比上年增加0.04万元,增长0.16%,主要原因为工作业务量增加所致。项目支出0万元,主要是行政事业类项目的各项支出,比上年减少0.94万元,降低100%,主要原因为项目已完成所致。年末结转和结余0.12万元,为基本支出结转。
2.本年度收入构成情况:本年收入总计64.62万元,系财政拨款收入64.62万元:群众团体事务59.56万元,其中:行政运行37.56万元,其他群众团体事务21.91万元,社会保障和就业支出5.06万元,财政对基本养老保险基金的补助4.06万元;其他社会保障和就业支出1.00万元。无政府性基金拨款。
3.本年支出构成情况:本年支出总计64.53万元,包括:基本支出64.53万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。项目支出0万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况:
2017年度财政拨款收入64.62万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年增加12.91万元,增长24.96%,主要原因为人员经费增加所致。
2017年度财政拨款支出64.53万元,其中:基本支出64.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出38.77万元,比上年增加13.72万元,增长54.75%,主要原因为人员工资上涨所致。商品和服务支出25.76万元,比上年增加0.04万元,增长0.16%,主要原因为工作业务量增加所致。项目支出0万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况:
2017年度一般公共预算财政拨款支出64.53万元,其中:基本支出64.53万元,比上年增加13.76万元,增长27.10%,主要原因为工作业务量增加所致;项目支出0万元,比上年减少0.94万元,降低100%,主要原因为项目已完成所致。按支出功能科目分,包括一般公共服务支出64.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:行政运行37.56万元,其他群众团体事务支出21.91万元。社会保障和就业支出5.06万元,主要是财政对基本养老保险基金的补助支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:
2017年一般公共预算财政拨款基本支出64.53万元,其中:人员经费38.77万元,比上年减少13.72万元,增长27.10%,主要原因为工作业务量增加所致。公用经费25.76万元,比上年增加0.04万元,增长0.16%,主要原因为工作业务量增加所致。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明:
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明:2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.18万元,其中,因公出国(境)费0元,公务接待费0.18万元,公务用车购置费0万元,公车运行维护费0万元。公务接待费0.18万元,比上年减少0.005万元,降低2.61%,主要原因是严格按照上级政策要求,精简公务接待经费支出所致。2017年公务接待6批、23人次。
2.培训费支出决算情况说明:2017年培训费支出1.80万元,比上年减少0.33万元,减少15.49%,主要年度培训场次有所减少所致。
3.会议费支出决算情况说明:2017年会议费支出1.50万元,比上年增加1.50万元,增加100%,主要是召开共青团皇冠足球比分第十九次代表大会所致。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门未开展绩效管理,计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关、单位运行经费支出情况。
2017年机关、单位运行经费支出25.76万元,比上年增加0.04万元,增加0.16%,主要原因为工作业务量增加所致。
(二)政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共8.57万元,其中政府采购货物类支出8.57元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。