一、部门主要职责
1.贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策,研究制定全县水务发展战略,拟定全县水务发展中长期规划,编制年度计划,拟定水务管理规范性文件,并负责监督实施。
2.负责全县水资源管理(含空中水、地表水、地下水)工作。组织拟定全县水中长期供水计划,水量分配方案并组织实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作;发布全县水资源公报。
3.负责水资源保护工作。编制水资源保护规划,负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制;监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责入河排污口的设置和使用的监督管理。
4.负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施办法,组织实施节约用水工作。
5.负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理;指导水库、水电站大坝的安全监管。
6.负责全县水土保持工作。编制水土保持规划;负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。
7.负责农村水利工作。指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设;拟定农村水电建设管理的有关政策、规定、并监督实施;负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。
8.指导全县水政监察和水行政执法;协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。
9.负责全县渔业管理工作。研究提出全县渔业发展战略;拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划;主管全县水生野生动物保护工作。
10.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作;对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
11.负责实施全县水务行业的经济调节措施。负责全县水务行业的供水、水电及综合经营工作;提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。
12.编制中小型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告;审批小型水利基建项目建议书和可行性报告;拟定水利行业技术标准、规程、规范并组织实施。
13.负责水务科技教育工作;组织开展水利行业质量监督工作;指导全县水务队伍建设。
二、2017年度部门工作完成情况
1、新修改造基本农田0.75万亩,占年计划0.7万亩的107%;恢复新增灌溉面积0.86万亩,占年计划0.8万亩的106%;发展节水灌溉0.83万亩,占年计划0.8万亩的104 %。
2、治理水土流失面积108平方公里,占年计划任务100平方公里的108%。
3、解决1.75万人的饮水困难问题,占年计划任务1万人的175%。
4、完成水产品产量410吨,占年计划任务400吨的 102.5%。
5、完成项目总投资2.036亿元,占年计划任务1.6亿元的127%。
6、累计征缴水资源费6.389万元,占年计划总任务6万元的106%。
7、水资源管理、水利投入稳定增长机制进一步完善,水利工程良性运行管理机制基本形成,水务信息化、科技化、现代化和科技创新能力明显增强,水务公共管理服务和水行政执法能力显著提高。
三、部门决算单位构成
本次公开的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属单位决算。
纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有10个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
皇冠足球比分水务局 |
2 |
皇冠足球比分防汛抗旱指挥部办公室 |
3 |
皇冠足球比分水政监察大队 |
4 |
皇冠足球比分桃花谷水保科技示范园管理办公室 |
5 |
皇冠足球比分水利工程质量监督站 |
6 |
皇冠足球比分水资源管理办公室 |
7 |
皇冠足球比分水保水产工作站 |
8 |
皇冠足球比分水利工作站 |
9 |
皇冠足球比分抗旱服务队 |
10 |
皇冠足球比分丹北库区管理总站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制114人,其中行政编制10人、事业编制104人;实有人员102人,其中行政13人、事业89人。单位管理的离退休人员43人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入2946.60万元,较上年减少4298.37万元,原因是财政拨款收入减少;支出2946.60万元,较上年减少4298.37万元,原因是财政拨款收入减少支出相应减少。
2、收入总计2946.60万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入2707.26万元,为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金238.64万元。
(3)上年结转和结余0.7万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、支出总计2946.60万元,包括:
(1)基本支出705.05万元,主要是为保障皇冠足球比分水务局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出550.79万元,对个人和家庭的补助支出1.74万元,商品和服务支出152.52万元。
(2)项目支出2240.85万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括大中型水库移民后期扶持基金支出85.62万元,节能环保支出116万元,城乡社区支出153.02万元,农林水支出1859.95万元,支持中小企业发展和管理支出9.53万元,商业服务业等支出16.73万元等。
(3)年末结转和结余0.70万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入2946.60万元,比上年减少4298.37万元,主要原因是财政对项目投资减少;支出2946.60万元,比上年减少4298.37万元,原因是财政拨款收入减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。
(1)一般公共服务支出(201)中其他一般公共服务支出(20199)1.74万元,为对个人和家庭的补助。
(2)社会保障和就业支出(208)中大中型水库移民后期扶持基金支出(20822)85.62万元,其中移民补助支出(2082201)16.62万元,基础设施建设和经济发展支出(2082202)40万元,其它大中型水库移民后期扶持基金支出(2082299)29万元。
(3)节能环保支出(211)中能源节约利用支出(21110)116万元。
(4)城乡社区支出(212)153.02万元,其中土地开发支出(2120802)119万元,其他国有土地收益基金支出(2121099)34.02万元。
(5)林业支出(21302)中一般行政管理事务支出(2130202)0.45万元。
(6)水利支出(21303)1839.55万元,其中工资福利支出550.80万元,行政运行支出152.51万元,项目支出1136.23万元。
(7)扶贫支出(21305)723.27万元,其中农村基础设施建设支出(2130504)719万,其它扶贫支出(2130599)4.27万元。
(8)资源勘探信息等支出(215)中支持中小企业发展和管理支出(21508)9.52万元。
(9)商业服务业等支出(216)中旅游业管理与服务支出(21605)16.73万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。
一般公共预算财政拨款基本支出705.06万元,其中人员经费支出为工资福利支出550.80万元,对个人和家庭的补助支出1.74万元;公用经费为商品和服务支出152.52万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本年度政府性基金财政拨款收入238.64万元,支出238.64万元,2016年度政府性基金财政拨款收入385.64万元,支出385.64万元,本年度政府性基金财政拨款收入和支出分别减少了147万元,减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金财政拨款收入和支出减少。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.96万元,较上年的4.56万元减少0.60万元,同比减少13.16%。其中公务接待费支出1.06万元,与上年支出1.06万元持平;公务用车运行维护费支出2.90万元,较上年3.50万元减少0.60万元,减少了17.14%。减少的原因是单位厉行节约,压缩开支。单位保有一般公务用车一辆,为防汛指挥车。2018年公务接待27批次187人,公务接待费支出1.06万元。
2、2018年度我单位无培训费支出和会议费支出。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门末开展绩效管理,计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关、单位运行经费支出情况。
机关行政运行费支出176.91万元,2016年行政运行费支出256.86万元,同比减少79.95万元,原因是厉行节约,压缩经费开支。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。