皇冠足球比分供销合作社
2017年部门决算公开情况说明
一、部门主要职责
(一)宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策;参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划,拟定有关规范性文件;负责全县供销社的改革和发展工作。
(二)研究拟定供销社企业改革的措施;负责供销社企业资产运行监督工作;指导供销社企业建立现代企业管理制度。
(三)负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作;组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营;负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。
(四)管理运营本级社有资产,对基层企业单位行使出资人的职能;负责全县基层供销社社有资产的管理工作。
(五)负责供销系统发展专业合作社和消费合作社;参与推动农业化产业化经营,发展“绿色产业”,农副产品促销;负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作,推进社会主义新农村建设,促进城乡经济交流发展,开拓城乡市场。
(六)指导全县基层供销合作社的组织建设,协调社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。
(七)负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。
(八)根据有关规定,代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。
(九)承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
全系统实现商品总购进较2016年增长20%以上,其中农副产品购进较2016年增长20%以上;商品总销售较2016年增长20%以上;实现利润较2016年增长20%以上;为农民推销各种农副产品较2016年增长18%以上。围绕上述目标任务抓好综合改革试点,创新管理体制机制;抓好城乡流通工作,完善“新网工程”体系;抓好基层组织建设,完善为农服务载体;抓好农产品促销工作,实施“品牌创建”工程;抓好社有企业监管,增强系统发展后劲;加强系统党的建设、精神文明建设和党风廉政建设,确保各项任务全面完成。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括皇冠足球比分供销合作社本级。
皇冠足球比分供销合作社预算单位构成表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费形式 |
1 |
皇冠足球比分供销合作社本级 |
事业 |
全额 |
|
|
|
|
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制13人,其中事业编制13人;实有人员13人,其中事业13人。单位管理的离退休人员18人。
皇冠足球比分供销社部门人员情况表
单位名称
|
人员编制 |
实有人员 |
离退休人员 |
||||
合计 |
行政 |
事业 |
合计 |
行政 |
事业 |
||
皇冠足球比分供销社 |
13 |
|
13 |
13 |
|
13 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、2017皇冠足球比分供销合作社收入151.18万元,本年度收入总休情况及比上年减少40%,主要原因是人员经费和公用经费减少。2017皇冠足球比分供销合作社支出151.18万元,本年度支出总休情况及比上年减少40%,主要原因是人员经费和公用经费减少。
2、本年度收入构成情况。
本年度总收入为151.18万元,全部为财政拨款收入。无政府性基金收入。
3、本年支出构成情况
2017皇冠足球比分供销合作社支出151.18万元,其中:基本支出140.71万元,是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的93.07%,项目支出10.47万元,为完成特定的工作任务发生的各项支出,我单位主要用于供销系统参与农村市场和商品流通网络建设等支出,占总支出的6.93%。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少40%,主要原因是人员经费和公用经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出151.18万元,其中一般公共服务支出(201)2.89万元,农林水支出(213)12万元,商业服务业等支出(216)136.29万元.
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出140.71万元,其中①人员经费105.12万元,包含工资福利支出(301)102.32万元、对个人和家庭的补助(303)2.89万元。②公用经费35.59万元(302)商品和服务支出35.59万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.06万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费用0万元,公务接待费0.06万元。比上年减少80%,减少的原因是压缩招待费。
2、培训费支出决算情况说明。本年度无培训费。
3、会议费支出决算情况说明。本年度无会议费支出。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门末开展绩效管理,计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关、单位运行经费支出情况。
2017年单位运行经费支出35.59万元,比上年67.81万元减少47.52%,主要原因是压缩开支。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位没有车辆等其他设备的购置。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。