一、皇冠足球比分人大常委会办公室概况
皇冠足球比分人大常委会办公室,主要职责是:
(一)主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对本级人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,其主要职责是:保证宪法、法律、行政法规在全县的遵守和执行;领导或者主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对皇冠足球比分国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免、罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
县人大常委会机关的主要职责,是为县人民代表大会、县人大常委会和县人大常委会主任会议行政职权服务。
(二)决算单位构成
2014年皇冠足球比分人大常委会办公室决算单位构成为:人大常委会办公室。
二、皇冠足球比分人大常委会办公室 2014年度部门决算表
(一)收支决算总表。 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
519.63 |
一、基本支出 |
9 |
511.29 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
10 |
233.31 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
11 |
146.64 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
12 |
131.34 |
|
5 |
|
二、项目支出 |
13 |
8.06 |
本年收入合计 |
6 |
519.63 |
本年支出合计 |
14 |
519.35 |
上年结转和结余 |
7 |
1.79 |
年末结转和结余 |
15 |
2.07 |
收入总计 |
8 |
521.42 |
支出总计 |
16 |
521.42 |
注:本表反映皇冠足球比分人大常委会办公室 2014年度总收支和年末结转结余情况 |
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9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
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(二)公共预算财政拨款支出决算表。 |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
519.35 |
511.29 |
8.06 |
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201 |
一般公共服务 |
519.35 |
511.29 |
8.06 |
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20101 |
人大事务 |
519.35 |
511.29 |
8.06 |
||||||
2010101 |
行政运行 |
511.29 |
511.29 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
8.06 |
|
8.06 |
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(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。 |
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单 位:万元 |
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合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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32.25 |
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28.33 |
28.33 |
|
3.92 |
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补充资料:
1.公务用车购置及保有情况,2014年本单位购置公务用车0辆:年末公务用车保有量4辆。
2.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计82批次,公务接待累计490人
三、皇冠足球比分人大常委会办公室2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计521.42元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入521.42万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余1.79万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计519.35万元,包括:
(1)基本支出511.29万元,主要是为保障人大常委会办公室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出233.31万元,对个人和家庭的补助支出146.64万元,商品和服务支出131.34万元。
(2)项目支出8.06万元,主要用于办公设备购置。
(3)年末结转和结余2.07万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年公共预算财政拨款支出519.35万元,其中:基本支出511.29万元,项目支出8.06万元。具体支出构成是:一般公共服务519.35万元;其中:行政运行511.29万元,一般行政管理事务8.06万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出32.25万元,其中,公务用车购置及运行维护费28.33万元,公务接待费3.92万元。
1.公务用车购置及运行维护费28.33万元,主要用于人大领导及委办、委员们的调研下乡,组织各类活动的公务用车发生的燃油费、维修费、停车费、过境费、车辆保险费等项支出。
2.公务接待费3.92万元,主要用于上级部门来丹调研、考察期间的食宿费用。