一、皇冠足球比分机构编制委员会办公室概况
(一)主要职责
皇冠足球比分机构编制委员会办公室主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订我县机构编制管理办法和实施细则;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2.拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,制定县、镇机构改革方案,搞好县、镇行政管理体制和机构改革工作。
3.审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间,以及各部门与各镇之间的职责分工。
4.审核县级机关机构设置和人员编制,以及股级以上领导干部的职数;审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、股级领导干部职数及人员结构比例;审核县级机关、县镇党政群机关进人结构;审核县级机关、县镇党政群机关事业单位增人方案。
5.拟订县级机关各部门和各镇党政机关的人员编制总额分配方案。
6.参与行政体制改革和事业单位改革的调查研究和方案的拟订工作。
7.承办报送县政府的有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作;配合审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项。
8.建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,组织实施编制实名制管理工作,控制机构编制膨胀,控制人员盲目增长。
9.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;贯彻执行事业单位机构编制管理办法;审核县属事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及镇属事业单位的设立和调整等事项;负责组织实施县镇各类事业单位机构编制标准。
10.贯彻落实中央编办、监察部《机构编制监督检查工作暂行规定》,不断完善监督机制,严格监督检查,加大对机构编制违纪案件的查处力度。
11.建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》规定,研究制定实施办法,依法开展县、镇事业单位登记管理工作。
12.综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查县镇行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。
13.负责联系双重领导、以及市级部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。
14.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计分析工作。
15.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
(二)决算单位构成
2013年皇冠足球比分机构编制委员会办公室为一级预算单位,决算单位为:皇冠足球比分机构编制委员会办公室一个单位。
二、皇冠足球比分机构编制委员会办公室 2013年度部门决算表
(一)收支决算总表。
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
一、公共预算财政拨款 1 73.76 一、基本支出 13 73.72
二、政府性基金 2 1、工资福利支出 14 49.57
三、事业收入 3 2、对个人和家庭的补助 15 3.23
四、经营收入 4 3、商品和服务支出 16 20.92
五、其他收入 5 4、其他资本性支出 17
6 二、项目支出 18
7 三、经营支出 19
8 四、对附属单位补助支出 20
本年收入合计 9 73.76 本年支出合计 21 73.72
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 22
上年结转和结余 11 年末结转和结余 23 0.04
收入总计 12 73.76 支出总计 24 73.76
注:本表反映皇冠足球比分机构编制委员会办公室 2013年度总收支和年末结转结余情况
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)
(二)公共预算财政拨款支出决算表。
单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合 计 73.76 73.76
201 一般公共服务
20110 人力资源事务
2011001 行政运行 73.76 73.76
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。
单 位:万元
合计 因公出国
(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
0.07 0.07
补充资料:
1.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计6批次,公务接待累计40人。
三、皇冠足球比分机构编制委员会办公室2013年度部门决算说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计73.76万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入73.76万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余0万元。
2.支出总计73.72万元,包括:
(1)基本支出73.72万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出49.57万元,对个人和家庭的补助支出3.23万元,商品和服务支出20.92万元。
(2)年末结转和结余0.04万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013年公共预算财政拨款支出73.72万元,其中:基本支出73.72万元。具体支出构成是:一般公共服务支出73.72万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.07万元,其中:公务接待费0.07万元。主要用于:接待省市检查、调研等人员费用以及召开年报会议等费用。